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申报企业所得税年报时,已列入主营业务成本,但是未收到票的,这部分金额要怎么调增,填在哪一栏

2023-05-09 14:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-09 14:32

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-05-09
你好!你们去年12月底的利润表的主营业务收入和其他业务收入总额是多少,按这个金额填写。
2020-08-19
你好,收入是100,成本是80,3.是全额,这个没有文件 4.要一致的哦
2020-08-18
你好 具体的那个是负数的 应补税款吗
2021-03-26
你好 第一个你做了无票收入的需要的 第二个是 第三个对的 增值税销税额和所得税销售额需要一致 四不含税 都是不含税 第五一般纳税人在表一 未开具发票一栏 具体的发生什么业务的
2024-01-15
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