你好,主营是什么的?这些都是哪些部门产生的印花税的,这个做税金及附加,这个不做成本。

企业所得税的纳税申报表的 营业务收入 营业成本 指的是主营业务收入和成本吗?如果本期发生了销售费用填列上去吗
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
上面所列费用全部列入了企业所得税的主营业务成本中了,哪项费用是不能列入的?去年的已申报了,现在如果要调整是在汇算清缴里操作,还是去更正去年的报表?
2022年的所得税汇算清缴今年已经报了,现在是税务通知把去年有张发票进项转出来,成本也调出来补交所得税,那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗?如果改怎么修改?或者是有其他操作办法吗?账上不用做成本调整分录
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
还有后勤产生的工资、社保,这个是做管理费用,手续费,如果是支付给银行转账手续费,这个是财务费用,也不做主营业务成本 差旅费是哪个部门出差的,如果是销售部门的话,这个做销售费用。
垃圾费,这个是哪里产生的?
服装加工,服装加工费没有费用票,只要这些成本
只有印花税不能列入吗?垃圾费可以列入?
你好,印花税不可以的,印花税是做税金及附加,垃圾费是哪个产生的?如果是车间的可以
这些成本申报时列入了主营业务成本,所以现在税务局来核对了,说和收到的票据金额不符,要求做说明
那你们就说明就是了,你调整一下的,之前做错了的修改。
是车间的,只有车间工人,那也就是说我的申报里只要把印花税扣除就可以?是去更正去年的报表还是汇算清缴里调整?
对的是的,他要求的怎么调整的,怎么跟你说的。
她说我申报的30多万的成本,但是系统显示只有3万多费用票据,两者不符,要我做说明。实际我一张发票也没有收到,没有发票入账,只有我刚列出的那些成本
工资这个你申报了个税没有?
差旅费这个没有发票吗?手续费的,这个银行那边可以开发票。
工资申报了个税,都是零申报。手续费银行有回单
差路费就是火车票,就是有发票,也是几百的住宿费
手续费的银行回单不可以啊。
那你写一个说明就可以了,不用调整账务处理啊。他不是说你没有发票吗?上面不是有,应该有一个反馈吧。
还有滴滴打车开的发票
他是不是在电子税务局里面提醒的,然后你需要反馈是这个业务吧。
的意思是之前的不要修改,你在上面反馈就可以的,什么原因没有发票,哪些业务没有发票申报了个税?
现在的意思是她说我申报表上申报的主营业务成本是333647.04元,但是收到的票据是31279.51元。说两者不符,让我做出说明。所以我列了一下我的费用,就是我发的表格,一共是333824.6元。如果按您刚刚说的,印花税不能列入,那我的费用是333786.6元。比申报的金额还多出了139.56元
那你写印花税不属于成本 调整出来 金额多少 去修改之前的申报表吧。
因为你在今年没法调整,你在今年汇算清缴调整,还是看不出税金及附加是多少。
您看这种情况我可以直接做说明,工资多少,社保多少,都是没有票据的。我这样申报是不是有问题,下次申报主营业务成本是不是可以填零,然后直接填上利润就可以了?
你写上工资多少,社保多少,然后你申报的个税是多少。然后备注一下这个没有发票。
不能填写零,你不可能有收入没有成本吧,如果有收入没有成本,这个属于虚开发票。
我的成本就是人工和社保啊 因为是服装加工嘛 但是人工和社保又没有发票 我填了主营业务成本 税务局又说我成本和收到的票据不符 是打电话来说的
你好,你只要申报了个税就可以的。