你好,主营是什么的?这些都是哪些部门产生的印花税的,这个做税金及附加,这个不做成本。
企业所得税的纳税申报表的 营业务收入 营业成本 指的是主营业务收入和成本吗?如果本期发生了销售费用填列上去吗
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
上面所列费用全部列入了企业所得税的主营业务成本中了,哪项费用是不能列入的?去年的已申报了,现在如果要调整是在汇算清缴里操作,还是去更正去年的报表?
2022年的所得税汇算清缴今年已经报了,现在是税务通知把去年有张发票进项转出来,成本也调出来补交所得税,那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗?如果改怎么修改?或者是有其他操作办法吗?账上不用做成本调整分录
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
还有后勤产生的工资、社保,这个是做管理费用,手续费,如果是支付给银行转账手续费,这个是财务费用,也不做主营业务成本 差旅费是哪个部门出差的,如果是销售部门的话,这个做销售费用。
垃圾费,这个是哪里产生的?
服装加工,服装加工费没有费用票,只要这些成本
只有印花税不能列入吗?垃圾费可以列入?
你好,印花税不可以的,印花税是做税金及附加,垃圾费是哪个产生的?如果是车间的可以
这些成本申报时列入了主营业务成本,所以现在税务局来核对了,说和收到的票据金额不符,要求做说明
那你们就说明就是了,你调整一下的,之前做错了的修改。
是车间的,只有车间工人,那也就是说我的申报里只要把印花税扣除就可以?是去更正去年的报表还是汇算清缴里调整?
对的是的,他要求的怎么调整的,怎么跟你说的。
她说我申报的30多万的成本,但是系统显示只有3万多费用票据,两者不符,要我做说明。实际我一张发票也没有收到,没有发票入账,只有我刚列出的那些成本
工资这个你申报了个税没有?
差旅费这个没有发票吗?手续费的,这个银行那边可以开发票。
工资申报了个税,都是零申报。手续费银行有回单
差路费就是火车票,就是有发票,也是几百的住宿费
手续费的银行回单不可以啊。
那你写一个说明就可以了,不用调整账务处理啊。他不是说你没有发票吗?上面不是有,应该有一个反馈吧。
还有滴滴打车开的发票
他是不是在电子税务局里面提醒的,然后你需要反馈是这个业务吧。
的意思是之前的不要修改,你在上面反馈就可以的,什么原因没有发票,哪些业务没有发票申报了个税?
现在的意思是她说我申报表上申报的主营业务成本是333647.04元,但是收到的票据是31279.51元。说两者不符,让我做出说明。所以我列了一下我的费用,就是我发的表格,一共是333824.6元。如果按您刚刚说的,印花税不能列入,那我的费用是333786.6元。比申报的金额还多出了139.56元
那你写印花税不属于成本 调整出来 金额多少 去修改之前的申报表吧。
因为你在今年没法调整,你在今年汇算清缴调整,还是看不出税金及附加是多少。
您看这种情况我可以直接做说明,工资多少,社保多少,都是没有票据的。我这样申报是不是有问题,下次申报主营业务成本是不是可以填零,然后直接填上利润就可以了?
你写上工资多少,社保多少,然后你申报的个税是多少。然后备注一下这个没有发票。
不能填写零,你不可能有收入没有成本吧,如果有收入没有成本,这个属于虚开发票。
我的成本就是人工和社保啊 因为是服装加工嘛 但是人工和社保又没有发票 我填了主营业务成本 税务局又说我成本和收到的票据不符 是打电话来说的
你好,你只要申报了个税就可以的。