借银行存款,贷工程结算或者是主营业务收入,应交税费,应交增值税 这个是异地工程的吗?

老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
老师好!我们公司在异地的工程项目进行到一半时,也就是上月给甲方开了部分发票,这月外账要求预缴税费,那么,我是按已开发票金额预缴呢?还是按合同总金额预缴呢?(我们是一般纳税人,一般计税)
建筑工程,预售账款,同时开出发票,应该怎么做会计分录?同时缴纳的税金属于预缴税额吗?
我在2023年预缴100万税款,同时会计上确认收入,借:应收账款贷:主营业务收入/应交税费-简易计税,同时预估成本,到2023年底开具的发票税额才20万,预缴还剩下80万,那我年底所得税怎么交呢
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
是的,异地的工程。
你好,需要预交税款的。
如果是本地的工程,收到预付款,给人家开了发票,是算预交税?还是本月本身的应纳税额?
如果是一般纳税人,你下一个月正常申报就可以的。
如果异地施工,预征增值税,怎么做账呢?
回来申报抵扣,借、应交税费未交增值税,贷、应交税费预交增值税
借应交税费预交增值税,贷银行存款支付的多。这个。