你好,您是做内账处理的吗?

老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
老师,你好。我们老板说成本不需要用未税价,买进是什么价就按什么价算。仓库给我的盘点数据有入库和结余的数量和金额,那成本是以数量去核算还是金额去核算呢?
老师,你好,我们出货有附备品,那么备品这部分的销售成本要算进去吗?还是按计价的出货成品数量核算呢?
老师好,我方(供应商)和月结客户对账的时候,应该怎么对呀?我们是先开票后付款的,他发的有期初数、入库数、出库数和结存数,我本以为是我方出库数等于对方入库数就OK了,但是我同事说我核对错了,应该要核对结算金额因为发票开的是结算金额的数,我不明白该怎么去操作了,请您可以给讲一下,这中月结客户的账应该怎么去核对呀?
老师你好,问一个关于成本表的问题,我一个库存商品期初暂估留存数量2,总价 45,本期又销售出去3,总价50,我做成本表的话,需要再暂估入库3,这个暂估入库金额是按50还是45/2*3来算呢
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
是的,内账
老板说的对 含税价对的
按期初+入-结存=出库,那么出库金额是按这个公式去倒算还是按加权法呢?老板意思是不需要用加权法,
出库可以用加权平均法。
那么是不需要体现单价了。但是一般盘点的结余金额不是应该要和账上一致吗、而不是账跟着实际盘点的数据走才对啊。这样才可以反应出是盘盈还是盘亏。
出库用加权平均法。得出的金额再用公式,期初+入-出库,不等于仓库给我的结余金额,
你好,这个应该等于的。
结存数量按盘点的数,倒挤出材料出库数
你好,要是盘点需要按照实际盘点的数据。然后来调整帐。
什么意思呢?是按照盘点的结余数据计算出库数吗?出库数据有给我,但是按照出库数据那么得出来的结余和仓库的结余又是不一致的。
你好 有错的是按盘点的 调整的, 没有错的就是正常入库出库算出来