3月1日收到预付款时 借,银行存款100 贷,合同负债100

(1)4月5日,向乙公司销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,为客户代垫运杂费3万元(不考虑增值税),全部款项尚未收到。该批商品实际成本为150万元,符合收入确认条件。(2)5月15日,向丙公司销售一批商品,该批商品售价为300万元,成本为250万元。甲公司销售商品时,得知丙公司资金周转困难,但鉴于丙公司以往良好信用记录,甲公司仍然发出商品。该业务不符合收入确认条件。假定发出商品时增值税纳税义务尚未发生。(3)8月20日,得知丙公司经营状况好转并承诺近期支付全部价款,对丙公司销售的商品符合收入确认条件。(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
(4)9月25日,向丁公司销售一批商品,商品价目表上的标价总额为160万元(不含税),由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项已收到并存入银行。该批商品的成本为120万元。(5)10月15日,由于9月25日销售给丁公司的商品发现质量问题,丁公司将该批商品的50%退回给甲公司,甲公司同意退货,并于当日支付了退货款,向丁公司开具增值税专用发票(红字)。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。假定销售商品,原材料和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转商品、原材料售价中不含增值税。2014年甲公司发生如下交易或事项: (1)3月2日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20. n/30甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月15日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税,编制相关会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,商品销售和提供服务适用的增值税税率为13%,且均为主营业务。该公司经销W产品并按实际成本核算。W产品的售价中不包含增值税,确认收人的同时结转销售成本。2021年该公司发生的经济业务如下:一、3月1日,收到乙公司预付货款1017万元。3月2日,向乙公司发出一批W产品,按产品价目表上的标价计算其总价为1000万元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,当日开具增值税专用发票。发出的商品符合收人确认条件,该批产品成本总额为800万元。二、5月1日,向丙公司赊销W产品一批,开出的增值税专用发票上注明价款为2000万元,增值税税额为260万元,该批产品成本总额为1400万元。W产品已发出,符合收入确认条件。5月7日因为质量问题收回上述产品。三、7月3日,与丁公司签订一份服务合同,期限为9个月,合同总收入225万元(不含增值税),先预收135万元,甲公司能够合理估计履约进度,履约进度按照已发生成本占估计总成本的比例确定。截至7月31日已发生成本32万元,假定全部是工资费用,预计完成合同义务还将发生成本128万元。
甲公司为增值税一般纳税人,商品销售和提供服务适用的增值税税率为13%,且均为主营业务。该公司经销W产品并按实际成本核算。W产品的售价中不包含增值税,确认收人的同时结转销售成本。2021年该公司发生的经济业务如下:一、3月1日,收到乙公司预付货款1017万元。3月2日,向乙公司发出一批W产品,按产品价目表上的标价计算其总价为1000万元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,当日开具增值税专用发票。发出的商品符合收人确认条件,该批产品成本总额为800万元。二、5月1日,向丙公司赊销W产品一批,开出的增值税专用发票上注明价款为2000万元,增值税税额为260万元,该批产品成本总额为1400万元。W产品已发出,符合收入确认条件。5月7日因为质量问题收回上述产品。三、7月3日,与丁公司签订一份服务合同,期限为9个月,合同总收入225万元(不含增值税),先预收135万元,甲公司能够合理估计履约进度,履约进度按照已发生成本占估计总成本的比例确定。截至7月31日已发生成本32万元,假定全部是工资费用,预计完成合同义务还将发生成本128万元。
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老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
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老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
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3月1日收到预付款时 借,银行存款1100 贷,合同负债1100
:3月2日发出商品时确认收入结转成本 借,合同负债1100 贷,主营业务收入900 银行存款200
借,主营业务成本800 贷,库存商品800