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老师 公司交电信费, 交了 但是没收到专票, 分录怎么做呢?借管理费用, 贷银行存款,收到专票了, 怎么做分录呢

2023-05-09 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 20:17

你好,没有收到发票,你就记录管理费用了吗?业务跨年度了吗?

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快账用户3347 追问 2023-05-09 20:19

今年的 ,老师 那等收到发票怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-05-09 20:26

你好!借管理费用红字 借应交税费应交增值税进项税蓝字 金额就是你的税金

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你好,没有收到发票,你就记录管理费用了吗?业务跨年度了吗?
2023-05-09
借应付账款,借管理费用,负数 借管理费用,贷应付账款。
2021-12-31
你好,冲减管理费用等于进项税额的金额 借管理费用负数 借:应交税费-增值税-进项税额
2020-11-26
冲减你们的费用的(根据施工方的消耗) 借 银行存款 贷 管理费用
2020-09-23
借管理费用,贷银行存款, 借其他应付款,借管理费用负数, 借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款。
2023-05-09
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