您好,对的,你这斌也是正常预付工程的

请教下大家,我司在做一栋办公楼,有一笔款打到建设我司和施工单位合开的工人工资专用账户,这笔工人工资我这边是不是也当作预付工程款,施工单位会开票给我们的
你好,我们是施工单位,项目的有设置工人工资专用户的,甲方工程款开了一张支票,我们可以到银行跟工作人员说,将款转两笔:1笔给公司基本户,一笔给公司工人工资专用户吗?
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,每个项目都有一笔民工保证金,这笔钱是打入民工专户的,现在的问题是专户销户,这笔钱不退给对方了,而且直接打入我们施工单位账户,当时我们会计把这次钱计入其他应付款里,现在冲账得怎么做呢?这笔钱发票也没开给对方的
请问,外单位给我们打一笔预付工程款,发票未开,工程施工期间,他们那边公司注销了,又注册了另一公司,用另一公司又给我们付的尾款,这种情况账务该如何处理,?
老师,请问一笔财政拨款(工程款),我公司是甲方,施工方开拨款发票(开的发票抬头是我公司),这笔拨款申请单位是一个事业单位,这笔拨款申请单抬头是事业单位(这笔款指标上在事业单位), 总体意思是,申请表抬头是事业单位,发票合同是我公司与施工方,拨款直接通过财局到事业单位到施工方,不过我公司账户,请问我需要做账吗?后面发票原件被事业单位要去了。
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
就是工人工资还是由施工方自己做账申报个税,对方以后会开发票给我的
嗯对,这个是可以的,可以
我们这几个月一直在预付款给施工方,一般完成进度多少才能对方要求开发票给我们呀?
这个一般都是40%左右的哈