你好,返给教练的这一部分,教练给你发票的吗?
上月我驾校将承包出去的教练车的油款3000元预先收取(每辆教练车1个教练员,1个教练员每月交3000元,次月充进油卡里发放给教练员),当时做账(借:银行存款,贷:预收账款),本月将上月预先收取的3000元充值到中石化汽油卡里,并发放到每个教练员手中,请问怎么做账?
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,现在在一家驾校上班,他们的支出票据,除了油费有发票外,其他报名返介绍费,学员合格后给教练返培训费都是以领款单的形式给的,这个怎么做账
老师,下午好。我们是民办非企业(非盈利)性质的职业学校,小车驾驶员培训的。我们收得培训费是一个人3千元,其中2千员是教练培训好学员以后我们再发放培训费给教练,1千才是我们的收入。想请教一下。这个收入的会计分录应该怎么做才是正确的?
老师,你好。我们驾校收一个学生1500的学费,其中500是给教练的培训费,我们实际上是得一千元。做账我们如果做主营1500的话,那我们就要按1500的数来纳税。更子我们不是对纳税了吗?才得一千,1500缴税?