对的,是的,是这么做的。

员工出差费用有些费用没有票,怎么办怎么操作税务合理
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
嗯嗯好的 老师 这几个表的填写先后顺序您告诉我一下吧,昨天我做另一个公司的时候 先后顺序没弄好 总是出现各种问题
填写基础表,然后再填写主表,填写利润总额以上保存,然后再去填写附表,填写完了附表保存,再打开主表,然后再去填写弥补亏损明细表这个打开保存一下就可以的,然后再去打开小型微利企业减免明细表保存,然后再去点开主表再保存。
老师这样子吗?
对的,是的,是这么做的。
老师 我现在在汇缴一般纳税人公司 您看看我们2022年的职工薪酬,相当于付超了,这样的话我在105050表里面怎么填写呢?
你好,那你看下你的应付职工薪酬有借方余额。
如果是的话,实际金额和税收金额填写你实际支付的。
实际金额和税收金额填写你实际支付的。 1、填写96.3万是吗? 2、那我个税申报的工资去年只有29.2万 这样的话 会有什么不匹配的吗? 3、 “税收金额”指的是哪块呢? 请老师帮我解释一下吧啊 谢谢
税收金额是允许抵扣企业所得税的,你看下你支付出去多少,截止到汇算清缴之前,所属期一到12月份的。
老师 我直接按照科目余额表里面的2022年1-12月份的 这样的话数据可能是不准的对吧
是的,是这个意思,是这么理解。
老师,但是工资正常都是次月发放呀,所以我这么做能行不?这样取数据
一到12月份是你账上计提的,如果你看发放的话,应该看二月份儿到次年的一月份。
你不能单纯的只看一到12月份的了。
老师 那我“账载金额”跟“实际金额”跟“税收金额”填写的一样的话 哪里会去核实这一块呢 这三块数据实际上是不一样 的?但是我填成一样的了 会有其他地方去核查这块吗?
你好,账载金额是你账上计提的应付职工薪酬贷方发生额合计, 实际金额和税收金额是支付的借方发生额合计,这个只要汇算清缴之前支付出去都算。
需要看你账上的数据。
实际金额就是工资薪酬借方余额,税收金额不是报的个税的全年合计吗?
税收金额是支付出去的,如果你支付的和你申报的个税不一样的话,你查一下什么原因不一样,少申报了个税的,这里填写的是没有申报个税的。
想要抵扣所得税,就去修改自然人电子税务局申报的数据。