你好,是计算需要缴纳的企业所得税金额?

老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万税率是5% 100万到300万税率是10% 超过300万税率是25% 我想问一下这个意思就是比如我的收入是500万,成本是300万,利润总额是200万,那么企业所得税应纳税额就是200万,就按10%的税率来计算税额了吧 200万*10% 是这样吗?老师
老师,这是咱们会计学堂的答疑,请问这个是为什么呢?比如进项100万,税就是13万,总共113万对不对,如果要票就是113万,不要票就是100万,又说要票可以抵扣增值税13万,还可以抵扣企业所得税25万是是什么意思呢???进项不是抵扣增值税吗老师???
老师你好,税务专管员说我们超了定额的金额,要交所得税,我不知道这个所得税是怎么算出来,他说我们核定的是商业类,开的是服务,合计超了30万,麻烦老师帮我看看这是怎么回事。
老师,这是什么意思呀,我有点蒙了,我这个季度专票和普票一起才开了含税金额213276.63,怎么这个不含税240570.93元,我都不知道是怎么算的
开票总金额是1000万,所得税=100 0/1.09*25% 这个是刚才老师和我说的,我不知道这个公式是什么意思
请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
二月份的总分类账,预付账款,本月合计,本年累计怎么算的
麻烦找一下郭老师回复
请问老师,新的企业所得税申报表,已发生实际支付工资,这一栏包含支付上一年的工资吗?1月支付的上一年12月工资;
想作废外地预缴申报的增值税,是登录当地电子税务局,在哪里作废
这个是刚才一个老师给我的答复,我这边开票金额为1000万,想让老师帮我核对下利润是多少?我们是建筑行业,把所有的费用都减去
你好,有对应的成本发票吗? 所得税=(收入—成本—费用)*25%
没有对应的成本,我们老板让我按照税率给他报个数,就是以开票1000万这个开票,最后利润是多少
意思就是让我给他大约出个利润表,开票为1000万,减去人工工资 房租 材料费 机械费 电费 税额 等等...最后利润是多少?
你好,没有成本,那利润=收入—期间费用—税金及附加
开票总金额是1000万,所得税=100 0/1.09*25% 这个公式是什么意思老师
你好,这里所得税不是这样计算,没有考虑期间费用啊