可以的,可以这么做的。

如果我那到进项发票,还没抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的时候,做一笔抵扣凭证,从待抵扣转到进项税额是吧 如果我确定抵扣这张,可以直接做到进项税额里面,是吧
老师好,认证抵扣的进项税分录这样写可以吗?待抵扣进项税科目是这样用吗?
老师,待抵扣进项税是什么情况下用的,我拿到发票直接记到进项税可以吗?还是必须先做到待抵扣进项税,月底勾选完成后再转到进项税科目
老师 进项税待抵扣可以直接这样做分录吗?
老师,招待费住宿餐饮进项可以抵扣吗?如果不可以抵进项税额转出分录应该怎么做?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
不用在结转一遍 比如: 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣
你好,你看一下你的进项税额是不是已经包含在里面了,包含在里面了就不用做了。相当于是以合并起来做的。
我这个月的进项税是直接做成应交税费-进项税额,前面几个月没有抵扣的都是做的应交税费-待抵扣 而且我这笔业务做了2个,一个是进项税,一个是待抵扣。老师看看呢
你好。你看下你的进项发生额是多少,是你账务处理里面的那一个吗?
我把进项税额余额都是0,剩下的都是待抵扣里面的
可以的,你一次把它转到了未交增值税里面了。
就是我这样做可以吧?不用在转一次到进项税里面吧?
可以 可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。