可以的,可以这么做的。

老师 补交海关税款,认证了还没有做进项抵扣,但是做了待抵扣进项税额,不想做税额抵扣了,可以直接计入成本吗?怎么做分录?
老师您好,之前有一些待认证的进项税,这个月我认证并抵扣了,这样就直接做分录借进项税贷待认证就行了对吗
老师好,认证抵扣的进项税分录这样写可以吗?待抵扣进项税科目是这样用吗?
老师 进项税待抵扣可以直接这样做分录吗?
老师你好!我们公司7月份的时候接到税务局通知需要将部分进项税转出,做跨级分录时直接:借待抵扣进项税 贷:进项税转出 可以吗
不用在结转一遍 比如: 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣
你好,你看一下你的进项税额是不是已经包含在里面了,包含在里面了就不用做了。相当于是以合并起来做的。
我这个月的进项税是直接做成应交税费-进项税额,前面几个月没有抵扣的都是做的应交税费-待抵扣 而且我这笔业务做了2个,一个是进项税,一个是待抵扣。老师看看呢
你好。你看下你的进项发生额是多少,是你账务处理里面的那一个吗?
我把进项税额余额都是0,剩下的都是待抵扣里面的
可以的,你一次把它转到了未交增值税里面了。
就是我这样做可以吧?不用在转一次到进项税里面吧?
可以 可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。