你好; 那你本期的应发工资 按照 1.2来计提的 ; 借管理费用- 工资 1.2万 贷应付职工薪酬-工资 1.2万
刚到一家公司,怎么整理前面的公司旧账?
老师好,请问今年1季度多交了印花税,可以在年底找平吗?
Cpa财务管理考试中,涉不涉及制造费用中的间接材料费用和间接人工费用的分配?
报中级两段工作经历第二个公司需要上传什么资料
第一个方框里,为什么不是用应收的3660-1390?第二个方框里,应收账款为什么不是公允的3390?
请问老师电子税务局普票已经入账,怎么做入账标识
请问24年未计提全年奖金,25年准备发24年年终奖,可不可以当月计提当月发放?
老师你好,我人5月发票开超500万,多久要去办里手续没罚款
企业为小规模纳税人,第一取得含税收入20万,求增值税含税收入
开5万的专票正常销售货物,个体户税率1% 要缴纳增值税附加税还有什么税,大概要交税多少
本来应该代扣的社保和个税,是否需要其他科目体现出来呢?
你好; 可以的; 你们自己做清楚科目看
老师,请问用什么科目体现比较合适呢?次月扣社保和个税,如何做分录呢?
你好 ; 你 代扣的 这个是公司承担;直接记入营业外支出
计提工资时:借:管理费用-工资 1万 营业外支出-社保 0.1万 营业外支出-个税 0.1万 贷:应付职工薪酬-工资1.2 万 发放工资时:借:应付职工薪酬-工资 1.2万 银行 1万 这个不平吧?
支付社保时:借:管理费用-社保 5(公司部分) 营业外支出-社保0.1 (个人部分) 贷:银行 5.1万?
麻烦老师帮忙看看,分录怎么样操作,谢谢
你好; 你计提金额都不对的哇 ; 按 1.2万计提的
计提是工资+社保+个税,支付是分别挂不同科目吗?社保和个税走营业外支出科目吗?
你好 ; 是的; 计提工资时:借:管理费用-工资 1.2万 贷:应付职工薪酬-工资1.2 万 ; 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 ; 借营业外支出 - 个税- 个人社保 、 应付职工薪酬社保贷银行存款
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价; 去做下; 不会再问哈 ;