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跨年的原材料回来了,发现之前多结转了成本,红冲了原来原材料,接下来怎么处理?

2023-05-10 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 16:18

你好,汇算清缴的时候纳税调增就可以了。

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:20

汇算清缴没有调整,原材料在汇算清缴之前,回来了

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:21

暂估和发票是一样的吗?如果是的话可以的啊,这个不用调整,但是你说的是之前多结转了成本呀。

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:22

对的,不一样,原来的发票价格变低了

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:23

你好,那就是需要纳税调增。

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:27

在企业所得税汇算清缴的时候,直接调增么?

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:27

不用进行账务处理么

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:30

你好。不是红冲了,原来的原材料已经账上做了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:30

如果你没有做的话,借原材料 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,这个就是账务处理啊。

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:40

红冲原来的原材料,,时候 借:原材料(红字)贷:应付账款-暂估(红字)

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:41

对么??然后接下来不会处理

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:41

你这是入库红冲了,还有成本在那成本的我上面给你写了,可以看一下的。

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:46

麻烦重新帮我写下,借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润 对么?那以前年度损益调整科目,余额怎么处理

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:48

借原材料 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,

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快账用户7757 追问 2023-05-10 16:49

那之前的应付账款-暂估,就没有处理了啊

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:50

借应付账款,贷原材料,借原材料,贷以前年度损调整,借以签年度损益调整,贷利润分配未分配利润。你再加上我的,合计起来不就行了?

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快账用户7757 追问 2023-05-10 17:20

我这个没有以前年度损益科目

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:24

用利润分配未分配利润来代替。

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你好,汇算清缴的时候纳税调增就可以了。
2023-05-10
同学你好,是全额冲掉暂估,再入原材料的
2023-03-23
你好,是的哈。同步冲。
2021-11-29
暂估和发票一样的话,不用的,你只红冲了材料,然后再做材料的发票了就可以。
2023-03-16
你的材料实际退回去了吗
2021-05-06
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