你好。如果当月没有收入,需要去大厅申报,自己申报不能通过。
电子发票开错当月红冲的,在申报增值税的时候,需要填报红冲的负数金额吗
上个月的电子普票在这个月冲红了,那增值税影响的是这个月吗?上个月还是按没冲红的金额申报?
老师,运输公司暂估成本,但是没有到票,现在红冲了,报税的时候主营业务成本为负数,这个有影响吗
上个月开的发票,这个有红冲,增值税为负数,申报的时候有影响吗
老师,上个月有张出口发票开错了,开了13%的税率,这个月红冲掉重新开,然后增值税申报的时候开具其他发票销售额和销项税额都是负数,这样申报有问题吗
给我定的定期定额季度87000 我实际总55821开票 定期定额纳税申报表是自动生成的,我需要把87000改成55821吗?
个税申报的应该是已经发放的金额吗
老师:请问请他应付款转收入可以吗?
老师,可以帮忙看看标红的这个金额怎么写凭证吗,就是退货退款,有252没退,这是对方扣除的一个费用
老师从新盘库存账上库存和实际库存有差异怎么做账呢?
给我定的定期定额季度87000 我实际总55821开票 定期定额纳税申报表是自动生成的,我需要把87000改成55821吗?
老师在苏州离职以后去无锡上班,苏州的公积金封存6个月以上了可以取出来吗
老师:请问我公司自用的软件购买了服务费,需要缴纳印花税吗
老师,请问现在小规模开专票,最少都是3%的税率吗?我们是小规模的服务性公司,
假如3%不含税销售额是388349.51元,按3%征收率减按0.5%征收增值税,这个最后应交税额是多少,减的税额又是多少,麻烦老是列出计算公式给我看看,我不明白