借:应付账款 贷:营业外收入
老师,采购的时候单价是12,卖完后厂家再返给我们4.5,那这个入库单上的单价应该写多少 ?记账的时候分录应该怎么写?返利也没有发票和单据,而且返利金额不是每次都一样
老师,我们是4S店的,今天收到厂家的整车发票,其中返利以负数形式开到了一张发票中,请问这个分录要怎么做了?然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统,下次采车可以抵扣,请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了?
老师,请教下,汽车4s店的,当月任务完成厂家会返利,返利的钱是设置一个虚拟账户,下次跟厂家购车直接抵车款,比如购进这台车30万,返利账户可以抵5万,那么我们银行实付款是25万,厂家到时候开进项发票过来也是25万,返利的钱账务怎么处理
老师 擅长4S店返利不开票老师回答下。这其中4万厂里不开票 负票也不开。只开143195.那我做借库存商品时候是不是按照143195做。4万呢要做怎么做账呢。(4万的是厂里给的所有经销商按照任务完成的给的返利用于下次采购车辆使用)只准买车
老师, 我们上次采购了一批汽车,有返利几千, 变成这次新采购车的时候返利抵掉了, 返利做怎么科目呢
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
假设之前分录是 借库存商品50000,应交税费5000,贷银行存款55000,这里有返利了4千 。后面采购了一批怎么做分录,打比方新一批的采购了库存商品6万,只要再付5.4万就好了,该怎么做分录呢
借:应付账款 4000 贷:营业外收入 4000
借:库存商品 借:应交税费 贷:应付账款 5.4万
老师 还有种情况, 我们上批车采购好了 , 结果降价了,总共降价1万, 因为车还在生产中 所以厂家让我们1万从下批货款中扣万,这个怎么做分录?
下次采购时直接按发票金额入账即可