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老师,请教个问题,我们外购的产品直接出口,申报增值税的时候作出口转内销处理,但是内陆卡车费、手续费客户付钱给我们,但是这个是没有报关的,在申报增值税的时候我应该怎么申报呢

2023-05-11 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 10:14

同学你好 按照对应的税率填写收入

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快账用户8433 追问 2023-05-11 10:15

不需要报关吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:21

同学你好 这个出口的要报关 是出口方报关的

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快账用户8433 追问 2023-05-11 10:23

那你说的意思是转内销吗 我没明白呢老师

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:33

同学你好 你转内销就直接按照内销的来填写申报就可以

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同学你好 按照对应的税率填写收入
2023-05-11
你好,按照报关单开具免税发票,申报免税就可以没有进项税
2024-10-29
同学你好 看图片上我说的
2025-01-13
你好.这是你材料外借没通过自己公司申报出去,又进口回来,进口报关回来你要做进口材料入账.之前借走的当材料损失冲掉.
2020-12-15
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