去修改之前的申报表,你底库统计的页面确认了吗?如果确认了,在35栏里面填写。

老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,上个月了勾了很多进项,应交税费在借方,然后有待抵扣进项税额,那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗?怎么做账
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,你好!我4月份申报3月的增值税,我明明是有抵扣进项的,可是这个进项抵扣填到了待抵扣栏里,我应该怎么做才能把这个数抵扣掉?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
你好,请问公司股权变更,比如A股东股权变更给B股东,B股东购买A股东股权的款项可以不经过公司吗?
老师你好,我单位请外单位人员做专家评审,每人报酬500元,共4人一共2000元,请问需要对方开具发票入账吗?每人500元,谢谢
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
这里是3月份的抵扣,这样是确认抵扣了吗?
统计结果下面你看一下里面有数据吧。
是这里吗?
是的,你下载这一个,保存好了这一个就可以了。
可是我4月申报增值税时确没有抵扣掉这笔款
去修改之前的增值税申报表。
修改时数据要怎么填写?已经缴费了,还能修改吗
可以更正申报电子税务局 我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,把这个金额填写到35栏里面去。
是在这张表里的35栏?
附表二里面的35栏呀。但是五栏填写了之后,它主表第一行和第二行自动取数。
35栏填写之后,附表二里面的第一行和第二行自动取数,然后他就能做当月的进项了。
是在这里的35栏,即征即退实际退税额吗?
你一直给我截图过来的是主表,我说的是附表二
附表二是这一个里面的 35栏,你看一下。
可是附表二的35栏中已经有这个数了
那不就是你已经抵扣了,你去看一下你的进项里面主表是不是已经抵扣了,已经取得了进项。