去修改之前的申报表,你底库统计的页面确认了吗?如果确认了,在35栏里面填写。

老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
老师,上个月了勾了很多进项,应交税费在借方,然后有待抵扣进项税额,那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗?怎么做账
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,你好!我4月份申报3月的增值税,我明明是有抵扣进项的,可是这个进项抵扣填到了待抵扣栏里,我应该怎么做才能把这个数抵扣掉?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
这里是3月份的抵扣,这样是确认抵扣了吗?
统计结果下面你看一下里面有数据吧。
是这里吗?
是的,你下载这一个,保存好了这一个就可以了。
可是我4月申报增值税时确没有抵扣掉这笔款
去修改之前的增值税申报表。
修改时数据要怎么填写?已经缴费了,还能修改吗
可以更正申报电子税务局 我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,把这个金额填写到35栏里面去。
是在这张表里的35栏?
附表二里面的35栏呀。但是五栏填写了之后,它主表第一行和第二行自动取数。
35栏填写之后,附表二里面的第一行和第二行自动取数,然后他就能做当月的进项了。
是在这里的35栏,即征即退实际退税额吗?
你一直给我截图过来的是主表,我说的是附表二
附表二是这一个里面的 35栏,你看一下。
可是附表二的35栏中已经有这个数了
那不就是你已经抵扣了,你去看一下你的进项里面主表是不是已经抵扣了,已经取得了进项。