你好,这样子不规范。除非你们公司就一直用这种方法。不然你还是要盘点或者不盘点也得要去仓库看一下,做一下暂估。
你好老师,公司内账期初商品库存没有录入,现在商品出现了负数,老板说期初的东西都是公司没有成立时候在别人那里拿的散件,记不清楚了,能不能把负数商品,填写一个期初数,然后成正数,然后这个月底盘一次库存,把所有产品盘一遍,多了就盘盈少了就盘亏这样可以吗?然后从11月份开始根据盘好的库存开始一进一出呢
老师你好,我们其中一款成品,已知本月的成品入库成本(即料工费)但本月入库数和本月结余数也没有,还能核算的了进销存吗?
老师你好!成品进销存核算,成品出库这部分的数据可以按仓库提供的入库数结余数倒算得出吗?还是按出货数?成品的生产过程造成的废料我们是可以卖回给材料商,那成品入库到出库这部分的损耗怎么算呢?
老师你好!有款产品已知成品期初数据是5W,入库数据是10W,没有盘点结存库存,那么本月成品出库数据(销售成本)可以按5+10=15W吗?
老师还得问个问题,我刚接手这个账期初余额数已经填好,之前的会计结转生产成本,原材料,库存商品这些数,是每个月月底盘库以后的数据根据之前的期初数推理出来的,那这个推理出这个数应该是怎么推理
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
那个产品不好盘点,常用的才会生产一些做库存。这样的话可以怎么处理?
你好,那你就按你说的这样子一次处理算了。
但上月结存的金额是以销售单价的、本月入库是按料工费合计
你好,这个东西必须要保持一致。
成品的出入库成本,是怎么得出的?
你好,如果是商贸企业,你买进来是多少钱?那么你的出库入库的成本就是你购进的时候的成本。
我们是加工制造业。
你好,,加工制造业就是你。所生产的产品消耗的料工费加起来,然后除以这个产品数量。
料工费加起来除入库的数量得出单价?那么成本就是直接把料工费加起来的?是吗
你好是的,可以这样子理解。
比如这个月领用材料5元(领用的当作是都用完)人工8元,费用15元,那么这个月的成品入库成本是28元,对吗?
你好,你如果这个产品都完工入库了就是28。
那出库成本(销售成本)怎么核算呢?如果是以盘点的结存数据为准。可以按期初+入库-结余去倒挤出出库数量吗?
你好,比如刚刚上面说的28元,你如果是做了两个产品,现在出库了一个,卖掉了一个,那成本就是14元。
出库数量是按倒算得出还是得按送货单上的数量呢?若按送货单上的数量,那么就不等于盘点的结余数了。
你好数量是按你实际送货单上的数量。比如你一开始有两个,然后入库的十个卖了五个,那里结余应该就是七个。
若按实际送货单的数量,那得出的结存和仓库盘点给我的结余数不一致。
你好,是这样子的,如果不一致,你要去找原因是哪里写错了?然后才能谈得上进一步的处理。