需要 这个有单独的表格,你在单独的表格里面填写,它自动取数。

老师,我们是啤酒企业,11月生产了5罐酒,只是生产,没灌出。厂房租的,领用片碱、磷酸,想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的,10月份是按产量分摊的,11月份没有产出,没灌酒,制造费用咋分摊?
老师,25年年终奖如果是26年1月所属期内申报,采用全年一次性奖金单独计税,那么26年员工3月离职,入职后的公司申报26年年终奖时,可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ,在26年12月所属期内申报吗?
老师,私人给公司借款,科目放到其他应付好还是和银行借给公司,一起放到短期借款好?
老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗
老师,公司是生产型企业,有1家一般纳税人,然后有个分公司一般纳税人,然后注册了10来家小规模,不同法人,地址都在一起,搞的分租合同。没有关联交易,这样可以的吗
是有一个表,但是他主表里面就是没有账载金额可以填的,这样是不是就意味着视同销售我就是账上不做凭证的,要不然账上做的有也就报表里有,这里再调,不就重复了
去填写105010这个表格。不能直接在这里面填写。
这个就是我填完105010表后取得数,他的张载金额就是有个星号没法填的
你好,截图你的105010这个表格看一下。
老师,这种税法上视同销售,是不是意味着我实际账上是不需要做这笔分录的
你看下下下面的账载金额保存了吗。
需要做账务处理的, 在账上需要体现。
1.下面账载金额没有体现,是星号没法填也不会统计的 2.我如果账上做了不就相当于已经在利润表里了,这里在给我调增我不就多调了嘛
你保存这一个,你截图完整的看一下的。
这两张。50只有其他里面才有账载金额
对的,是的,这个是正确的。
账载金额不用填写,你账上也没有做,或者是你做了,这里账上金额不用提现。
老师,那要是账上做了,这里又调整不就多调增了嘛
你好,如果你账上不做的话,你账上的利润和这里的利润不一致。
不是老师,我的意思是我账上做了,那这个就在利润表里面体现了,就相当于我已经加了这个收入,然后我又在视同销售里面调增这一笔,不就相当于两次做了这个收入,不就不对了
不用在利润表里面体现,做以前年度损益调整,不是昨天前天告诉你了。
因以前年度损益调整,影响的是你的未分配利润。
老师那个是跨年度了,先不管那个了,就假如我正常当年做的,在汇算清缴时候,我这样不就是重复了,因为他这个表就没有账载金额,而我账上又有做收入了,不是就重复了
你账上做的是成本的。 增加了收入之后,你的成本可以纳税调减,不是你再去减去成本,然后差额缴纳的是中间差额的那一部分利润。
你账上是按照成本来做的。再仔细想一下的。
不是啊,我账上就是做收入啊,就是老师之前告诉的分录,借销售费用 贷其他业务收入,应交税费,这个金额是我申报增值税的收入,不是折旧金额,我也会做成本,是借其他业务成本 贷累计折旧,这个事折旧金额
借销售费用, 贷其他业务收入 应交税费, 借期待其他业务成本贷、累计折旧。
这种情况下,你主营业务收入做的是市场价格吗?如果是的话,你就不需要填写视同销售了,如果你做的是借销售费用贷库存商品应交税费,这种才需要填写,因为你这个库存商品是成本价格。
成本价格和市场价格有一个差额,这种才需要做视同销售申报表。