需要 这个有单独的表格,你在单独的表格里面填写,它自动取数。

老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
老师,视同销售的是不是不需要做分录啊,为什么汇算清缴上面纳税调整表里面,视同销售收入上账载金额不让填,灰的
汇算清缴如果有视同销售的收入填视同销售销售收入比如说10万成本8万那么利润就多出2万,填纳税调整明细表30行其他那里为什么是调减2万而不是调赠2万
视同销售申报表填在未开票收入,申报增值税,账务处理没有确认收入,而是借方做销售费用,贷方做库存商品,销项税。那这样账上没有做收入,增值税申报表上面是无票收入,所得税季报上面收入与账上不是不一致么?汇算清缴需要调整吧,但是季报不一致怎么办
老师,麻烦问一下视同销售收入的话是什么意思?这个视同销售收入的话是需要做会计分录吗?还是说企业所得税汇算清缴的时候需要填?
甲和商户签代收代付协议,商户卖货款甲收,然后甲再付给商户,银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的,老板
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老师:2026年1000以下小额零星支出,不开发票,收款人签字按手印 填写收款人联系方式,身份证号码可以企业所得税扣除吗
企业发工资对公转账给员工,公司账户是建行,员工银行卡有冻结风险,怎么发?再让员工办个别的银行卡行吗?
麻烦问一下就西部大开发优惠的备查资料有哪些?
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
是有一个表,但是他主表里面就是没有账载金额可以填的,这样是不是就意味着视同销售我就是账上不做凭证的,要不然账上做的有也就报表里有,这里再调,不就重复了
去填写105010这个表格。不能直接在这里面填写。
这个就是我填完105010表后取得数,他的张载金额就是有个星号没法填的
你好,截图你的105010这个表格看一下。
老师,这种税法上视同销售,是不是意味着我实际账上是不需要做这笔分录的
你看下下下面的账载金额保存了吗。
需要做账务处理的, 在账上需要体现。
1.下面账载金额没有体现,是星号没法填也不会统计的 2.我如果账上做了不就相当于已经在利润表里了,这里在给我调增我不就多调了嘛
你保存这一个,你截图完整的看一下的。
这两张。50只有其他里面才有账载金额
对的,是的,这个是正确的。
账载金额不用填写,你账上也没有做,或者是你做了,这里账上金额不用提现。
老师,那要是账上做了,这里又调整不就多调增了嘛
你好,如果你账上不做的话,你账上的利润和这里的利润不一致。
不是老师,我的意思是我账上做了,那这个就在利润表里面体现了,就相当于我已经加了这个收入,然后我又在视同销售里面调增这一笔,不就相当于两次做了这个收入,不就不对了
不用在利润表里面体现,做以前年度损益调整,不是昨天前天告诉你了。
因以前年度损益调整,影响的是你的未分配利润。
老师那个是跨年度了,先不管那个了,就假如我正常当年做的,在汇算清缴时候,我这样不就是重复了,因为他这个表就没有账载金额,而我账上又有做收入了,不是就重复了
你账上做的是成本的。 增加了收入之后,你的成本可以纳税调减,不是你再去减去成本,然后差额缴纳的是中间差额的那一部分利润。
你账上是按照成本来做的。再仔细想一下的。
不是啊,我账上就是做收入啊,就是老师之前告诉的分录,借销售费用 贷其他业务收入,应交税费,这个金额是我申报增值税的收入,不是折旧金额,我也会做成本,是借其他业务成本 贷累计折旧,这个事折旧金额
借销售费用, 贷其他业务收入 应交税费, 借期待其他业务成本贷、累计折旧。
这种情况下,你主营业务收入做的是市场价格吗?如果是的话,你就不需要填写视同销售了,如果你做的是借销售费用贷库存商品应交税费,这种才需要填写,因为你这个库存商品是成本价格。
成本价格和市场价格有一个差额,这种才需要做视同销售申报表。