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老师你好,之前收到了2w块钱去年的发票,是去年给员工的2w备用金收回来的,这个账务要怎么处理?

2023-05-11 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 14:52

收到去年的发票是吗?您是使用的是企业会计准则还是小企业会计准则?

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快账用户9370 追问 2023-05-11 15:22

使用的企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-05-11 15:23

借:以前年度损益调整- X 科目,贷:其他应付款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户9370 追问 2023-05-11 15:41

老师,如果是小规模纳税人,而且之前年度都是亏损,没有所得税要怎么入账

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齐红老师 解答 2023-05-11 15:49

同学您好,不要中间那一组分录就行

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快账用户9370 追问 2023-05-11 15:57

老师,能不能再问问,公司能出资替员工支付租房的押金吗?账务要怎么处理呀

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:24

你好,可以的, 没问题借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款

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快账用户9370 追问 2023-05-11 16:42

老师,如果是给员工再由员工自己去付押金,是不是借:其他应收款-员工,贷:银行存款,然后就暂时挂在这里,等员工那边押金退回了再,借:银行存款,贷:其他应收款-员工

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:53

学员您好,是的,对的

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收到去年的发票是吗?您是使用的是企业会计准则还是小企业会计准则?
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同学,你好 不行 ,这个期初还要录入
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你好,借款3万,挂其他应收款,6月发的时候再用奖金冲其他应收款.直接6月不发冲抵就可以了.如果21年只计提2万,那你本年6月发的时候要计提3万
2022-02-24
您好,
借:库存现金
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
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