你好你这个钢管的,你看能不能直接用用13050*10*0.13
.某工业企业是增值税一般纳税人,某年9月购销业务情况如下:(1)购进钢材20吨,已验收入库;取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别是8万元、1.04万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。(2)直接向农民收购农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元。(3)将5台自产产品分配给投资者,该产品尚未投放市场,单位成本为10万元,税务机关核定的成本利润率为10%。(4)以托收承付方式销售产品一批,货物已发出并办妥银行托收手续,向买方开具的增值税专用发票注明销售额20万元。已知:该公司销售产品适用的税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)请计算该企业当期应纳增值税税额。(2)请简述增值税视同销售货物的情形有哪些。
.某工业企业是增值税一般纳税人,某年9月购销业务情况如下:(1)购进钢材20吨,已验收入库;取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别是8万元、1.04万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。(2)直接向农民收购农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元。(3)将5台自产产品分配给投资者,该产品尚未投放市场,单位成本为10万元,税务机关核定的成本利润率为10%。(4)以托收承付方式销售产品一批,货物已发出并办妥银行托收手续,向买方开具的增值税专用发票注明销售额20万元。已知:该公司销售产品适用的税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)请计算该企业当期应纳增值税税额。(2)请简述增值税视同销售货物的情形有哪些。
.某工业企业是增值税一般纳税人,某年9月购销业务情况如下:(1)购进钢材20吨,已验收入库;取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别是8万元、1.04万元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。(2)直接向农民收购农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元。(3)将5台自产产品分配给投资者,该产品尚未投放市场,单位成本为10万元,税务机关核定的成本利润率为10%。(4)以托收承付方式销售产品一批,货物已发出并办妥银行托收手续,向买方开具的增值税专用发票注明销售额20万元。已知:该公司销售产品适用的税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)请计算该企业当期应纳增值税税额。(2)请简述增值税视同销售货物的情形有哪些。
已知两个货物的税额是20962.5,钢管是13050✖️10,钢板6150✖️5怎么求出钢板和钢管单独的税费呢,有公式么假如不知道税率是13%
已知两个货物的税额是20962.5,钢管是13050✖️10,钢板6150✖️5怎么求出钢板和钢管单独的税费呢,有公式么假如不知道税率是13%
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师我们2025年的出口报关单都没有在税局里开销售发票,可以现在一起把今年7单报关单的金额都开在8月份么
老师,剩余剩余长投追溯调整,提取盈余公积是内部一增一减,不用调整长投吧?
老师,请教一下,2023年的企业所得税联报现在可以调整吗?
老师,外贸企业免退,因进项发票不合规开的加工费发票,2024年出口的现在还没办退税,但当时已做增值税零税率申报但账面未记收入,且对应进项发票已经勾选抵扣了,那现在要做进项税额转出吗同时补记收入还是说转内销按13点来交增值税?谢谢。
请问:租赁负债初始确认金额,和租赁负债-租赁付款额有啥区别?
老师,我们公司是新公司,刚做一般贸易出口,我们买了台大设备,需要几个货柜来装柜,我们公司没有那么大的场地来装柜,可以直接在供应商工厂地址装柜再运到港口吗?这样合规吗?会影响我们退税吗?跟客户签的是FOB交易,
有限公司自然人股东减资,需要交税吗?
请问一下老师我们是做金属类,五金销售,她这个营业执照的,项目,我们可以给他开票?我都看不出来她跟金属类有相关
我得意思是假如不知道税率是13%的情况下怎么求
你好,你可以直接用。20962.5/(13050✖️10%2B6150✖️5)
这么求出来的不是税率么?我的意思是求钢管13050✖️10这些钱需要多少税费,然后6150✖️5这些钱需要多少税费
你好,你是问要交多少税是吗?
已知他俩一共的税费是20962.5,然后求他们单独的税费
不用百分之十三求
假如不知道这个税率是13%
您好,是用下面的方法 钢管是13050✖️10/(13050✖️10%2B6150✖️5)*20962.5