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当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为20万元 增值税附加怎么计算呢

2023-05-11 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 16:36

30乘以12%,如果是小型微利企业减半。

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快账用户6311 追问 2023-05-11 16:40

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 问下退附增税怎么计算呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:43

你好30乘以12%,按照这个来。

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快账用户6311 追问 2023-05-11 16:50

那总共退款是30*12%+50*12%(已经交了附加税6万)吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:53

你好,50乘以12这个是怎么算的?

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快账用户6311 追问 2023-05-11 16:54

前面,写了缴纳附加税6万元

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:01

你的增值税只能退30万,他又不是全部退。

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快账用户6311 追问 2023-05-11 17:06

退多少附加税呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:07

只能退回30万的增值税,退回30万的增值税,你的附加税跟着增值税来退。

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快账用户6311 追问 2023-05-11 17:27

那我之前交的附加税6万不过吗?

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快账用户6311 追问 2023-05-11 17:27

附加税6万不退吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 17:30

对的,是的,这个不退的。跟着你的增值税来

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快账用户6311 追问 2023-05-11 20:35

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 问下当月应退应补附加税怎么计算呢

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快账用户6311 追问 2023-05-11 20:36

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为20万元 问下本月应退应补附加税怎么计算呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 20:37

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为20万元 问下本月应退应补附加税怎么计算呢 应补100-20-50)*12%

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齐红老师 解答 2023-05-11 20:38

当月“应交税金——应交增值税(已交税金)”借方发生额为50万元,已缴纳附加税6元,当月“应交税金——应交增值税(销项税额)”贷方发生额为100万元,当月“应交税金——应交增值税(进项税额)”借方发生额为80万元 问下当月应退应补附加税怎么计算呢 应退100-80-50)*12%

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快账用户6311 追问 2023-05-11 20:39

计算附加税,用增值税应纳税额(100万-20万)*附加税税率,还是增值税实际缴纳税额(100万-20万-50万)*附加税税率呢?

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快账用户6311 追问 2023-05-11 20:46

已经缴纳6万附加税,这个不算吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 20:46

增值税实际缴纳税额(100万-20万-50万)*附加税税率

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快账用户6311 追问 2023-05-11 20:48

已经缴纳6万附加税,这个不算吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 20:52

那不正常吗 交了增值税,附加税就得交

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30乘以12%,如果是小型微利企业减半。
2023-05-11
你好,本月附加税=(100万—20万)*附加税税率 
2023-05-11
你好,退附增税,这个是什么意思?
2023-05-11
同学你好 分别结转到转出未交增值税
2023-05-11
你好,这个已交税金发生额50万是借方的吗? 如果是的话, 借应交税费、应交增值税销项100万, 贷应交税费应交增值税进项80万, 应交税费、应交增值税转出未交增值税20万, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税,20 贷应交税费、应交增值税已交税金20
2023-05-11
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