你好,这个你可以计入到管理费用,其他政府规费。

老师 你好 有个问题想咨询一下,我们是临时成立的办公室,经费是财政拨款,用完再拨,平时就只是付一些费用,收入只有银行的利息收入,假设财政补助收入10万 事业支出8万,利息收入100,年末怎样结转,怎么做分录呢?(月末没结转?
老师我刚刚学做账,做家政服务的,收到现金收入200元,要交税不,分录是不是借:库存现金200贷:主营业务收入。下月如果存入银行,借:银行存款200贷:库存现金200 这样对不对。还有就是每一笔收入都要交税不,如果每一笔收入都要确认税,我做上面的分录是不是错了,正确的怎么写,谢谢
老师好, 1.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费普通发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录? 2.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费专用发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录?
老师好, 1.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费普通发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录? 2.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费专用发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录?
老师,你好!行政事业单位从公用经费或项目经费垫付了公益性岗位人员的社保,(因为现在是一体化系统,是财政直接支付的,没有零余额账户也不是银行存款),后就业局把社保补贴转入银行存款,又用银行存款支出了公用经费或项目支出。问:垫付,收到垫付款和支出经费财务会计和预算会计怎么做分录?谢谢!
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师