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金蝶旗舰版应收应付不启用也可以做账的吧!后期有需要再启用可以吗

2023-05-11 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 20:54

您好,对的,这个是可以的,可以

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您好,对的,这个是可以的,可以
2023-05-11
同学你好 这个可以的哦
2023-04-13
你好;    你 不能去启用; 啥都不确定; 你期末数据不准 ; 建账会影响后期的 做账的  
2022-02-26
您好,哪2个科目不对呀,用一个分录录入也是可以的,只不过自己把手动把这数据放在负债表的期初中, 最好就是重新建账套再重做
2023-10-21
你好!凭证过账--结转损益-凭证过账-结账就可以了
2020-09-23
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