您好,对的,这个是可以的,可以

我是金蝶软件初期建账,现在仓库盘点呢,因为不是静态盘点,可能最终录入的时候数量可能不准,应收应付原来没有账,也没有客户和供应商对账,金额也80%不正确,这种情况我能启用软件吗?如果暂时不需要核算利润,能不能先做账,慢慢再调 整呢
老师,我要注销一个公司,应收有15万,应付有30万,实际上都不是真实的,那么现在要注销往来得处理,我可以用现金科目收款,然后再付款吗?不走银行存款只用现金走账,然后最后剩下的应付款从银行打款取现金还可以吗?如果这样处理的话每天或每月走多少现金为好?还有应交税费是负数不用管就行吧?
金蝶标准版,年末结账,显示要对出纳系统进行年末扎账,点到出纳管理这个模块,店出纳扎帐,显示请在当前期间启用出纳系统后再进行这个操作,搞不懂了,2821年的账死活结不了了,找不到哪里可以结账
科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版
老师,应付账款以后不付了为什么需要做到营业外收入,以后就当用现金做平不可以吗
老师,我们是房地产公司,以前用电在郴电国际开了公司的户头,后来物业公司入驻后,我们在郴电国际的户头就没有了,换成了物业公司的户头,但我们的售楼部平时还是有用电,就是物业公司先帮我们把电费交了,我们再按照实际用电把电费付给物业公司,那这电费的发票我们要怎么取得呢?
老师好,我们是科技公司,主要销售设备和技术服务费,现在准备试试工程类的项目,招聘工人的工资应该怎么做账(目前只是招了工人了,还没项目)?
老师,你好,请问一下我们是制造型企业,我们有来料加工(就是客户自行提供材料),也有我们自己买材料加工,这两部分都有,那我们的税负率一般多少合适呢
老师好,我们公司租的一间写字楼办公,需要缴纳房产税和土地增值税吗
老师,你好,想教下,2025年汇算清缴调增成本,从科目余额表看应付账款-暂估(当时入账是按照一个整数暂估入库的),结转成本比这个暂估金额要少。(比如暂估20万,结转主营业务成本15万),我按照哪个金额去做调增?
老师好,我们单位请外单位老师来讲课培训,给老师发放劳务费的时候,转账备注写什么?写劳务费可以吗?
老师,员工离职补偿2.6万,五月份要付出,需要交个税吗
老师,买了对方公司5%的股权,对方公司给我们开发票,开什么
老师,我们制造业,生产绝缘管子,但是现在生产经理给不了每种管子的标准的原材料用量,是内帐,那我成本这块咋核算,能不能直接把原材料计入生产成本,然后直接把生产成本转入主营业务成本,,我这边只能盘库,知道一个月的用料
老师,我公司2023年 12月购入的二手车,现在需要卖了需要给买车的个人开发票,开票的话我要怎么选开票类型,才能享受增值税选择减按1%?