按会计制度的要求重分类就是了

老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
老师,我想问一下报税的时候可以把应收账款和预付账款合并报在应收里吗
你好老师我想问下:账务上的报表不动,申报报表时把应收应付科目合并对冲这样申报可以吗
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
应收和预收可以互相调整是吧,但是应收和预付不能合并吧
是的,就是那个意思的哈,除非是同一家往来单位可以合并