你好; 你们 同一个客户 下面的话 可以对冲的 ; 你们可以合并的
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
老师,去年的帐是以前的会计做的,财务报表上应收应付账款都是负数,今年上一季度财务报表我把应收应付负数重分类了,分到预收预付,这样和她去年底的资产负债合计数据不一支,这样申报可以的吗?
公司装修好铺子,因为生意不好,转让部分铺子,收回装修补偿款,需要开发票吗,如果需要,开什么项目
帮我看一下建筑企业这个跨地区怎么计算的税
老师这个题我不会,想了半天还是想不通,答案也看不懂,帮帮我吧谢谢老师
老师请教下:我公司从银行贷款300万,但是银行不能直接转到我公司账户,必须是我公司的业务关联方,但是现在我们没有成本要支出,只能找到一个个体的运输服务部来接收这笔贷款,然后再由这个服务部来取现给我们,因为银行也不允许他直接转给我公司。如果这样操作那个个体服务部有没有什么风险?因为现在我们跟他没有实际业务发生,他也没办法开票给我们当作成本支出。
老师,我刚领取了一个个体户执照,我是法人,但是想用我手机号登录电子税务局时候,提示我跟该企业未有关联,我是法人不可以直接登录的吗?这样要怎么处理
老师麻烦讲一下这个题吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF价报关,报关单上的总价是人民币1000元,运费100元,保费37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元确认收入来开发票的?
新开业的酒店,一般纳税人,还没营业,筹建期,6月才开始建的账套,印花税都需要交哪些税目? 1.营业账簿怎么报,计税金额怎么填? 2.老板的投资款什么时候交印花税,我看税目里没有投资相关的类目?
老师,老板有个证书到期了,延期培训费,进管理费用下的教育费,对吧?
总分公司汇总纳税申报企业所得税是指每个季度都汇总还是汇算清缴时再汇,平时各申报各的呢
之前没有合并 合并以后报表就变了 这个有没有影响
你好 ; 不影响的; 这个同一个客户下面的不影响的