你好同学,这个没有问题的

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
老师 我去年12月的报表里因为报表设置应收和预收合并再应收账款,预付和应付合并再应付账款,今年我把他们拆分,导致报表去年期初末和今年期初不一致,请问这样有影响吗
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
老师,去年的帐是以前的会计做的,财务报表上应收应付账款都是负数,今年上一季度财务报表我把应收应付负数重分类了,分到预收预付,这样和她去年底的资产负债合计数据不一支,这样申报可以的吗?
出口退税,与国内企业签合同(双方都是国内企业),我公司办理报关出口,境内签合同,若收外汇就是出口?若收人民币就是内销?
老师,12年9月公司成立认缴资本100万全部实缴,公司18年10月1日增资100万,2022年9月10又增资100万,全部实缴到位,25年工商年报股东信息认缴出资时间和实缴出资时间怎么填?
老师,印花税现在还需要买了,然后贴在合同上吗?
老师,请问一下,我们挂靠别人,做项目,那我的进项只能抵扣我这个项目的吗
老师,有个项目比如总投资4000万,其中固定资产投资3800万,铺底流动资金200万,那么这个项目的资本金是多少
甲公司是教育基金会,已取得免税资格,非盈利组织,2025年捐赠收入1000000元,投资收益600000.01元,其他收入441.42元,捐赠项目成本1335320元,管理费用9215.7元,请问甲公司2025年企业所得税多少,帮我算一下。
老师好,在做税务登记之前取得的增值税专用发票完成税务登记之后能否抵扣
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
公司购买的黄金送给企业高管,这个专票怎么做账
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊