你好同学,你怎么冲掉的,

您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
你好 老师,我6月份红冲了一笔发票,分录也做了,税额是负数,因为没有超过征税额度,没有增值税;我怎么把分录做平呢?红冲的分录已做:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数 ) 应交税费_应交增值税_销项税额(负数 ),后面应该怎么把税额结转吗?
我上个月借应收,贷主收入,应交税费-未交增值税,其中应交税费-未交增值税,这笔分录金额错了,今个月我做相反的分录冲掉了,可是资产负债表余额不平是什么原因?正确的分录该怎么做
2月做了一笔借应收,贷主营业务收入,应交税费,可是3月发生退回,做了一笔相反的分录冲回,借主收,应交税费,贷应收,可是到4月发现错误,科目余额表跟利润表对不上,怎么在4月那里调整,麻烦老师告知怎么在4月调整分录
借:应收账款87960 贷:主营业务收入83123 应交税费-应交增值税-销项税额4873 借:应收账款89520 贷:主营业务收入84597 应交税费-应交增值税-销项税额4923 老师,上面的4月的分录是错的,如果写一笔负的分录冲掉,在写下面正确的,那么主营业务收入是不是就在5月份增加了?
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,