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挂靠的项目,我们是施工方,我们项目在项目地预交的劳务费的税款,我是这样记的:借:应交税金--预缴税金 应交税费--附加 及预交的企业所得税 贷:银行存款 同时借:税金及附加 贷:应交税费--附加费 月末:借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--预缴税金 等开票给了总施工方 借:应交税费--增值税--进项税额 主营业务成本 贷:应付账款 月末:借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 那最后在应交税费中岂不是有余额

2023-05-12 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 14:44

你好;        你这个税费缴纳出去了。 就不会有余额的; 你看看金额是不是挂错了   

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快账用户9690 追问 2023-05-12 14:46

我是说在应交税费最后在应交税费--转出未交增值税中了 呀,这个税是不是最后都在应交税费中体现呀

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快账用户9690 追问 2023-05-12 14:47

我一直不是很明白,就算是销项减去进项,最终如果是要交增值税的话,这个增值税是不是就是在应交税金这个科目的余额中体现了,那这个税是不是不在成本中体现了?

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:51

你好 ;   最终到应交税费-未交增值税里面去的;    这个是单独的   

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快账用户9690 追问 2023-05-12 14:52

你的意思是说,整个项目结束看交了多少钱的增值税就是在这个未交增值税这个科目中体现是吧,这个也不用转到其它的地方去是吧,我总以为这是一个负债类的,总以为还要交的

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:59

你好1; 是的; 最终一起 来体现在未交增值税处理的; 对的   

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快账用户9690 追问 2023-05-12 15:00

这个未交增值税这个科目就是最终算交了多少钱的税款,这个也再不用结转是吧,为啥叫一个未交增值税,总还以为是应付的,还要交的

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:05

你好 ;  是的; 贷方表示应交未交的;  到时看你整个工程来考虑的  

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快账用户9690 追问 2023-05-12 15:06

我的理解是,应交税款在贷方嘛,就是还没有交,最后还要交的,可是这个税款我们已经交了,因为劳务我们是3个点,我们在项目地就交了,那这个最后还是放在应交税款--未交增值税这个科目里是吧

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:09

你好;  是的; 挂这个里面去即可  

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你好;        你这个税费缴纳出去了。 就不会有余额的; 你看看金额是不是挂错了   
2023-05-12
 你好;     是的;    就是这样来做账的  
2022-09-13
您好对的,是这个意思的
2023-05-15
同学你好 分录是这样做的 但是科目不对 是税金及附加
2022-04-14
同学你好,是正确的;
2020-12-08
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