同学你好 这个是三级科目
一般纳税人,执行小企业会计准则,“应交税费~应交增值税”下面的二级明细科目只有:进项税额,销项税额,出口抵减内销产品应纳税额,进项税额转出,出口退税,已交税金,如果本期没有发生销项税额,只有进项税额100元……要做结转分录吗?怎么做结转分录?
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个数据怎么来的?是看明细账销项减进项加进项转出,手工计算做的会计分录吗?
进项税额转出怎么做分录,转出之前的进项发票做了借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 进项税额转出成本也要做转出吧,不单指税额要做转出是吗,怎么做呢
进项税额转出后,之前做过加计抵减,是不是也得转出,我应该怎么做分录呢
进项税额转出后,之前做过加计抵减,是不是也得转出,我应该怎么做分录呢?需要新增加一个进项税额转出的二级明细科目吗
你好老师麻辣小龙虾的税收分类名称开方便食品还是熟肉制品
老师您好,我现在是离职领失业金的状态,然后前老板让我帮忙查了个账,然后现在要给我一点费用,他想从公司走这笔钱,这种情况怎么样操作能不影响我的失业金呀?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
企业股东收回投资款不需要交税吧?
老师往来重分类,应收账款24年期末1万,25年1-6月借方2万,贷方4万!重分类后银收账款借方1+2=3万,应付账款24年期末⁺4万!对吗?
上个月申报的印花税,税款所属期填错了,填写成一年的了,这个月申报不了印花税。我查下之前报表没有申报过印花税
老师,我们公司收到货也已入库,货品也已经销售。但是对方还没有开发票,这种情况,分录怎么登记
老师您好,想请教下每个月都应该计提收入的,可是业务没有跟我说,导致我前3-4月份没有计提,那我将一个季度收入计提的话会导致当月收入增加,这个怎么操作比较好呢?
老师 这月 公司有2人离职了,但是这月还得发他们工资,但是社保不交了 ,是不是 个税系统也要录入呀 算个税呢
老师,请问一下账户上收到电子退库退了23.71不知道退的啥?应该怎么查?查不到分录应该怎么写?
恩,是,我说错了,需要增加这个科目吗?分录怎么做呢
借成本费用科目 贷进项转出 这样
我这个是进项税加计税额转出,不是进项税转出,不一样的,你说的是进项税转出再做回成本费用的科目
同学你好 嗯 转出到成本费用
我当时计提进项税加计抵减额的时候是 借:进项加计抵减 贷:营业外收入 现在因为有进项税转出,所以要相对应的进项加计抵减也得转出,怎么能是进成本费用科目呢?
这个加计抵减的部分原分录负数红冲