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4月底我们公司开了一份发票,是外地工程,5月初预交增值税,会计分录怎么做呢

2023-05-12 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 16:36

你好! 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款

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快账用户2607 追问 2023-05-12 16:45

那我4月的账这笔预交税款还要体现吗

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快账用户2607 追问 2023-05-12 16:47

比如我4月销项税是30000,进项税是20000,5月初预交税款是6000,4月底的时候转出未交增值税是多少呢

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齐红老师 解答 2023-05-12 16:58

30000%2B20000-6000,你好,同学,就是这样的

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相关问题讨论
你好! 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2023-05-12
同学你好 这个还是在预缴增值税里面
2022-04-22
借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 7月初借应交税费、预交增值税 贷银行存款 抵扣,借应交税费、未交增值税 贷应交税费,预交增值税
2023-07-12
您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
2024-06-06
同学,你好 借:应交税费-预缴税费 贷:银行存款
2023-10-08
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