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款项已经支付,但是一直没给开发票,外账只做了付款凭证,内账要把未开票的账做上去是吗,管理费用,应付账款

2023-05-13 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-13 10:31

您好,对的,内账的话,这个是需要坐上去的

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您好,对的,内账的话,这个是需要坐上去的
2023-05-13
你好!负债和费用的发生均以权责发生制为准。当年应付未付的费用需要先计提,所以无需调整,付款时直接冲减负债,也不需要再做费用凭证。
2024-01-31
付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款
2023-05-17
前面这笔分录红冲,然后按照发票再做一笔分录就可以了。
2023-08-07
你好;       你这个是筹建期发生的  开办费 费用; 那么就  对的哈; 不用去     处理  ; 你实际是11月的费用嘛   
2022-12-08
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