您好,对的,内账的话,这个是需要坐上去的

老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
我上月付给别人一笔钱,发票未开具,正确应该 借:预付账款,贷:银行存款。但是我做成了借:管理费用-开办费,贷银行存款,上月已经管理费用已经结转损益了,这个月我应该怎么更正凭证呢
外账2021年付了货款借:应付账款 贷:银行存款 今年才开了进项发票过来 借:原材料 进项税额 贷:应付账款 外账上已经冲平了 但是我要把进项税额 做到今年的内账里面 借:进项税额 老师 我贷方应该怎么做呢?
款项已经支付,但是一直没给开发票,外账只做了付款凭证,内账要把未开票的账做上去是吗,管理费用,应付账款
老师,发票是22年的,但是22年没有做进账里去,款项是已经22年付了的,已经付了的分录做了,借:应付账款,贷:银行存款,请问发票是直接附上去吗?
国资委无偿划转资产,土地7000平方米,没有价值,1元估值入账可以吗?
老师,我们公司购买的原料没有发票,入账时我计入原材料还是营业外支出
1、结转成本一步到位: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估货物成本 2、后期,购进的材料/辅料/低值易耗品发票,一律入: 收到材料/辅料发票: 红字: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 应付账款-某公司 3、年末,现金应付对冲。(入现金,挂往来科目,金额太大也得冲) 帮我看看可行不?我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料,冲销会比较麻烦。
老师,请问固定资产清理,现在没有资产处置损益,记什么科目
农村小区物业,缴费都不开发票,怎么申报税
老师,我这边接磕一个客户,之前的帐都没有,可以就直接把第三季度申报的数拿过来记吗
客户法人私户转我司公户,现在要求开发票,开发抬头是他们公司名称,需要怎么处理
老师,折扣销售和买一送一的发票开具图片有吗
老师,请问下,水泥销售公司也算是零售吗,这个增值税税负率怎么查
小规模生产的,暂估材料,来的金额又小笔数又多的话,后期涉及冲销,好麻烦[捂脸]外账公司都咋整的呀(瞎估的,客户也拖着不来票,偶尔来金额小的)有没有能救我的,发账套啥的给看看,谢谢了