付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
付款分录我是做了,但是我的发票是22年的,但是在22年的我没做冲销,我能在23年做冲销分录吗?
可以在23年做冲销的分录,如果是22年发生的费用,就只能计入利润分配了
发票不是不能跨年吗?
可以跨年调账的,只是汇算清缴只能在发生当年
那我做分录的话应该怎么做呢?是做在23年吗?
做账就是在23年做调整分录
那是直接做借:主营业务成本,贷:应付账款?直接这样做?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款
直接这样做就可以了?是把发票附在这上面吗?
老师,我不是看的很懂你这个分录的意思,能讲的详细一点吗?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款 意思账做在23年,调整22年的利润。发票就附在凭证后边
以前年度损益调整是要影响了损益科目才能用是吗?
是会计准则才用的
老师,请问一下以前年度有的费用发票没有记到账上的话那应该怎么办呢?在23年做账的话应该怎么做?
现在更正22年12月的财务报表,按更正的汇算