付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款

老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
外账2021年付了货款借:应付账款 贷:银行存款 今年才开了进项发票过来 借:原材料 进项税额 贷:应付账款 外账上已经冲平了 但是我要把进项税额 做到今年的内账里面 借:进项税额 老师 我贷方应该怎么做呢?
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
老师,我是21年做的暂估,借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了,分录是这样做吗?
老师,发票是22年的,但是22年没有做进账里去,款项是已经22年付了的,已经付了的分录做了,借:应付账款,贷:银行存款,请问发票是直接附上去吗?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
付款分录我是做了,但是我的发票是22年的,但是在22年的我没做冲销,我能在23年做冲销分录吗?
可以在23年做冲销的分录,如果是22年发生的费用,就只能计入利润分配了
发票不是不能跨年吗?
可以跨年调账的,只是汇算清缴只能在发生当年
那我做分录的话应该怎么做呢?是做在23年吗?
做账就是在23年做调整分录
那是直接做借:主营业务成本,贷:应付账款?直接这样做?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款
直接这样做就可以了?是把发票附在这上面吗?
老师,我不是看的很懂你这个分录的意思,能讲的详细一点吗?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款 意思账做在23年,调整22年的利润。发票就附在凭证后边
以前年度损益调整是要影响了损益科目才能用是吗?
是会计准则才用的
老师,请问一下以前年度有的费用发票没有记到账上的话那应该怎么办呢?在23年做账的话应该怎么做?
现在更正22年12月的财务报表,按更正的汇算