借银行还款或者是应收账款, 贷主营业务收入89817.4 应交税费、应交增值税2773 借应收账款或者是银行存款 贷主营业务收入64452.2 应交税费、应交增值税1877.25

你好,老师,我们小规模公司第二季度有2张销售普票忘记入账了,第三季度的账已经做好了,第四季度应该怎么处理这两张发票,具体会计分录怎么写?每个季度销售额都在免征额内。
小规模代开了一张专用发票,请问怎么写分录?
第一张小规模专票,和第四张普票要怎么做账呢,分录要怎么写
老师,小规模公司,季度都是未超30万,未跨年,第二季度开一张普票3000,在第三季度时冲红普票3000,重新开具一张专票3000,还开一张普票2000,请问一下普票部分冲红比正数部分发票还多,普票多冲红部分我要怎么做会计分录?
老师,小规模公司,季度都是未超30万,未跨年,第二季度开一张普票3000,在第三季度时冲红普票3000,重新开具一张专票3000,还开一张普票2000,请问一下普票部分冲红比正数部分发票还多,普票多冲红部分我要怎么做会计分录?问的是会计分录?正常做会影响我专票的收入部分
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
专票、普票是一样做账务处理的,只不过是如果是普通发票,季度30万以内不需要交税,你再把它结转到营业外收入,借应交税费,应缴增值税。待营业外收入。
普票,借,银行存款,贷主营业务收入可以吗
为什么要结转到营业外收入啊
不可以的,因为你有税额这个税额不能填写零
那要怎么分录
借应收账款或者是银行存款 贷主营业务收入64452.2 应交税费、应交增值税1877.25
那应收账款或者是银行存款是主营十应交税两个数相加是吗
你好是的,是这么做的。