同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
老师,暂时还没有交社保的员工也照常申报个税吗,还是不申报,等交社保再申报?
老师好,我想咨询一下,我们公司只有法人一个人,交社保也是自己往公户里面打钱,之前没开社保户个税是零申报,现在交社保了个税咋申报呀。
老师您好,比如这个月社保申报了没交钱,是没钱交。是先申报欠着有钱了再交的好,还是有钱了补申报的好呢
老师,请问,我在职公司申报后的医社保等五险,一年多公司账上无钱交款,对员工有影响吗?申报的社保费会被取消吗
老师,请问下我们之前是先交社保后发工资,我是用的其他应收款/社保(个人),现在是先发工资,因对公账户无钱扣社保,我记的其他应付款/社保(个人),等实际支付社保后,我再反向记分录,可以吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师,那前期不知道填了的怎么调整?
同学您好,这个可以更正申报的
老师,以前年度的怎么办?
同学您好, 以前年度一般需到 大厅办理。
老师,不去大厅还有什么方法?
同学您好,补发给员工工资再一起先扣除, 但有一定风险,不规范。
哦,好的,老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)