如果在今年还是交的,就按你说的那样做

老师,您好,想问下,计提社保费的时候一般是要分开养老和医疗费用的吗?因为企业所得税汇算清缴的时候,调整部分是分开的,如果企业没有分开做账,那可以查到社保明细然后填列进去的吗?
老师,生产加工业享受缓交政策2023年2月交的2022年汇算清缴补交的所得税,2022年没计提,现在补提借利润分配-以前年度损益调整,贷应交税费—应交所得税,结转时借利润分配-未分配利润,贷应交税费-以前年度损益调整,报表不平,怎么调
2022年社保缓交部分没有计提,现在做2022年度的企业所得税汇算清缴,请问需要先补计提缓交的社保后,调整财务报表,然后再做汇算清缴吗?社保缓缴部分目前还没有缴纳
老师,我司有发生业务招待费,现在报2022年汇算清缴。原账目中计提所得税并没有算调整这部分的税额,现在调增补稅。需要改年报表吗?
请问,公司社保22年有一个月做了缓交,是需要缴纳的,但是截止23年5月底还没有完成缴纳,这部分22年汇算清缴需要调增吗
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀