1.房产税和土地使用税的会计分录是: 计提时: 借:税金及附加;贷:应交税费-房产税、应交税费-土地使用税 2. 支付时: 借:应交税费-房产税、应交税费-土地使用税;贷:银行存款

老师你好,2022年小规模企业享受免交城镇土地使用税,第一季度退税了,会计分录怎么写,第二季度申报的时候减免了,会计分录怎么写,谢谢老师
老师房产税跟城镇土地使用税的会计分录怎么写?一季度交一次,这个需要分摊吗?
老师您好,根据相关优惠政策,税务局退回了一笔房产税,城镇土地使用税,该怎么做会计分录,谢谢
我是房产公司,2022年12月份计提的房产税(从价计征)扣城镇土地使用税,但今年3月份申报缴纳的时候发觉,2022年度汇算清缴的时候是小型微利企业,所以申报房产税和城镇土地使用税7月一12月半年减半多征收,去年多提部分的会计分录怎么冲回,
拿到一季度缴纳的房产税,城镇土地使用税银行回单,这笔业务会计分录怎么写?请老师告知
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
这两个税种必须要计提吗?上月的账已经做了没有做这笔计提,这个月可以先做计提,再做缴纳吗?还有第一季度申报时缴纳的企业所得税的分录请老师指导
同学你好 对的 必须要计提的
缴纳的季度企业所得税拿到银行回单入账,会计分录怎么写?
同学你好 借应交税费 贷银行存款
企业所得税规范的分录怎么写?
同学你好 1、产生企业所得税分录为借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税; 2、缴纳企业所得税分录为借:应交税费-应交所得税,贷:银行存款;