你好 可以的可以 这样操作
老师,公司只有老板一个人,交社保,然后个税给他按照正常工资去申报的,但实际没有发放过。这个汇算清缴怎么整
老师我们之前公司没有回款的时候,是借法人的钱来发工资的,也是发放的时候才去实际申报个税,有时候会拖两三个月没有发,最近法人周转资金不是特别多了,工资可以按月申报个税,把应付职工薪酬转到其他应付款里吧?等回款了再发放,这样放到其他应付款里可以不?跨年会有影响不?工资也没有实际发放,一直挂其他应付款可以不?
个税汇算清缴时,实际发放的工资和申报的不符合,也没有交其他4险一金,可以申述公司么?
老师,课堂上讲:个税申报可以根据计提工资进行申报,也可以根据实际发放的工资进行申报,但是,如果公司财务紧张没有及时发放工资,但某个员工在其他处有收入,那么会导致个税税率跳档,我的问题:1.第一个问题,按照计提申报个税,第一年和第二年汇算时会提示,第一年多缴税了和第二年少交税了吗?2.第二个问题,请问按照计提和实际发放来申报个税,请问,结合前后两年,按照计提申报个税和实际申报个税,哪个会少缴税
老师,我23年个税申报工资总额比我实际发放金额多3908.92元,我汇算清缴怎么调?不想更改报表了,属于申报个税的时候多申报了。实际发放的和账上一致,只是个税申报多申报了
工资总额1300万元,职工平均人数392人,有聘任3名残疾人就业,如何计算残保金
老师,一般纳税人,经营租赁的税率是多少?
张三李四合作施工 ,张李按(7:3)占股,工程款结算额2820万,和发包方约定700万购工抵房,剩余款项由张三收,项目也归张三付,现工地即将完工,工地收支及债权债务如下: 一、已收工程款27999万元 ,剩余21万工程款未到账, 其他应收款4.77万,应付账款3.1万。 二、账上支出合计31277774元 包含:1、工抵房700万 2、成立新公司72.9万(装修费:414366开办费228219.67,固定资产86745) 3、支付工地材料费+人工工资+零星费:23529664 该工地收支账上余额为 : 张三垫付3278493元(2799281-3127774=-3278493) 房屋暂未转售 无法变现 ,新公司也未注销,现二人要分家,核算各自利润及权益,在不考虑税费成本的情况下,应如何清算? 工抵房、公司如何处理,固定资产、工抵房是否要折旧?张三垫付款327.84万如何收回。
我公司收到了背书转让的承兑汇票,有一张银行贴现了,另外一张第三方公司贴现了,会计分录怎么做
老师 请问一下个人委托房产中介出租房子 我们是中介 我们开中介服务费还是房租发票呢 这个房产税那个交呢
老师,收到职工一张报销的住宿发票,电子普票1%,销售方是xx棋牌室。棋牌室能开住宿发票?
新开通的公司怎么登陆个税
请问老师,使用小企业会计准则的企业汇兑收益是放营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,