你好 可以的可以 这样操作
老师,公司只有老板一个人,交社保,然后个税给他按照正常工资去申报的,但实际没有发放过。这个汇算清缴怎么整
老师我们之前公司没有回款的时候,是借法人的钱来发工资的,也是发放的时候才去实际申报个税,有时候会拖两三个月没有发,最近法人周转资金不是特别多了,工资可以按月申报个税,把应付职工薪酬转到其他应付款里吧?等回款了再发放,这样放到其他应付款里可以不?跨年会有影响不?工资也没有实际发放,一直挂其他应付款可以不?
个税汇算清缴时,实际发放的工资和申报的不符合,也没有交其他4险一金,可以申述公司么?
老师,课堂上讲:个税申报可以根据计提工资进行申报,也可以根据实际发放的工资进行申报,但是,如果公司财务紧张没有及时发放工资,但某个员工在其他处有收入,那么会导致个税税率跳档,我的问题:1.第一个问题,按照计提申报个税,第一年和第二年汇算时会提示,第一年多缴税了和第二年少交税了吗?2.第二个问题,请问按照计提和实际发放来申报个税,请问,结合前后两年,按照计提申报个税和实际申报个税,哪个会少缴税
老师,我23年个税申报工资总额比我实际发放金额多3908.92元,我汇算清缴怎么调?不想更改报表了,属于申报个税的时候多申报了。实际发放的和账上一致,只是个税申报多申报了
老师您好,一般纳税人企业月度要申报增值税个税季度要申报企业所得税财务报表其余的如果没有税费种认定的情况依据发生有需要就申报对吗
老师 请问企业所得税需要计提吗
税务UK是不是每个月都要自己申领发票,需要报完税才能申领吗
进口货物缴纳的增值税,消费税怎么做账务处理
本月合计 余额 怎么填 是本月合计的借方减去本月合计的贷方吗
老师好! 我在一般纳税人期间取得专票,用于正常项目(非免税、简易计税项目),但专票的业务发生时间是小规模期间,请问这张专票可以进行抵扣吗?
当月收到的专票已入账但是未在税务系统抵扣进项,可以在次月抵扣么
应交税费-应交个人所得税借方余额23.7,该员工已辞职扣不回来了,怎么处理
我们做高企,合同金额20000,银行付款也是20000.当时服务没有做,先做了一个服务是1200的,还有18800的款暂时不退 这个分录怎么做
这个工商年检就填个表,是这样吗?是不是弄完了