你好这个要看是分红的,还是之前投的钱退回来的。

郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
这里面包含了之前投的钱和分红
我们是小规模纳税人,然后先做了基本户销户,所以银行存款的钱一次性全部转给了法人
分红,你要做分红的分录,如果是退回的投的钱直接借是收资本贷,银行存款。
老师,公司注销库存现金可以有余额吗?
因为我们先注销了基本户,一部分直接转给了法人,另一部分银行让我们取了现金,这部分现金怎么做账呢?
你好,可以的,可以有余额。 你可以借现金贷银行存款呢。
老师,我将3月底的未分配利润数据进行分配4月份结转损益为什么还有十几块钱的期末余额啊?这部分如何结转啊?
你好,你先看一下3月末的那个科目余额表金额是多少?或者你看一下这个未分配利润的明细账。
老师,我现在将未分配利润进行分配是年初余额还是期末余额进行分配啊?
你好,你要注销了,就是你比如说五月份注销,那你在五月底的时候做分配。