同学你好 账上是一次性折旧的吗

你好,老师,20年的时候有个固定资产享受了一次性扣除,现在填报21年的汇算清缴还需要在享受加速扣除那填报吗
老师,购进固定资产,我根据什么填写资产加速折旧,摊销或者一次性扣除的明细表?我怎么知道我是填写在加速折旧还是一次性扣除呢?
你好,老师!20年的汽车一次性加速扣除了,汇算清缴的时候105080资产折旧一次性扣除那儿怎么填写呢?
老师,你好,2023年购入的汽车,申报的时候,填写了固定资产加速表,税前一次性扣除了,2024年还需要填写这张表格吗?
老师,问一下那个汇算清缴一次性扣除的固定资产,我在季度的时候填过加速折旧的报表,这里汇算清缴报表上还要填写11.2行吗
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
不是,账本上正常折旧。 有税会差异
同学你好 那你需要调增多折旧的金额
固定资产500万以下的一次性扣除那儿怎么填写呢?用填写么? 105080表格中的12.2行次怎么填?
同学你好 500万以下的固定资产一次性扣除要正确填表,需要按照一定的格式进行提交,首先需要填写纳税人名称、纳税人识别号、税款类型、税款属地以及税款期号;其次,需要填写固定资产扣除情况,包括资产名称、类别、购置日期、金额;最后,需要提供相关的扣除凭证,如:发票、购货单、租赁协议等,以证明事实真实性。 拓展知识:固定资产扣除是指纳税人在报税时,可以从本期应纳税额中减除投资购置固定资产的费用部分