你好,汇算请缴的时候再填写就行,预缴的时候不用填写。

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
去年购入的固定资产,去年申报所得税的时候填报了一次性扣除申报表。账上是每月折旧的,那么今年再申报所得税的时候还要填写一次性扣除申报表吗?
我们是汽车4S店,我们购入的车辆入固定资产了,固定资产可以一次性扣除吗?报税时有1份资产加速折旧.摊销(扣除)优惠明细表需要填写吗?
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
你好,老师!20年的汽车一次性加速扣除了,汇算清缴的时候105080资产折旧一次性扣除那儿怎么填写呢?
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致,但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
购买消费券,开票是生产生活服务*服务费,这样开票可以吗,如不行应该怎么开?
个体户名下房产是外地的,个体户是江西的,变更经营者名字,也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗?
老师,我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的,我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司,那这个我们应该如何做账务处理呢
老师,公司有一单跨境电商,在亚马逊平台卖的,货物先在亚马逊仓,有卖出去再从海外发货给客户,那么现在我们税务上要怎么处理
我们工资当月发的,这个月没发,是不是可以先计提呀
老师,当月收到的进项当月可以抵扣嘛
单位替个人垫付的养老怎么做分录,需要计提吗
老师,100多块钱的收据,没有发票,可以入账吗
老师我们是贸易公司,买设备来卖设备赚差价,我们公司转款给卖设备给我们的公司,是备注货款,还是备注设备款呢
那这样的话,累计折旧和科目余额表的金额就对不上了?
是的,对的,是这么做的。
23年购入的汽车,去年的固定资产加速表,已经填写了,那24.1-24.3季度报的,固定资产加速表对吗
24年再不需要填写这个固定资产加速折旧了 已经加速折旧一次了。
打上黄色标记的这3行,是24年购入的固定资产
如果你想一次抵扣的话,这个月需要填。
那一次性扣除的话,这张表格填写对吗
好,今年买来的,可以的。
22年购入的汽车135900,当年一次性扣除了,23年固定资产加速表没有填写,那汇缴清算的时候,这张表格怎么填写呢?
按照正常折旧来填写就可以了,也就是你没有一次抵扣所得税是这个意思吧
22年已经一次性抵扣所得税了
你好,税收金额不要填写,也就是第五列不填写其他的正常填写
是这样填写吗
第四列和第一列填写一样的。
资产折旧这张表格填写了,和这张所得税表格的数据,没有关系吗
105080这个带1050000,这里面显示
这样填写这张表格的话,所得税亏得少了,为什么每年需要调增呢?
好,你账上还在按月折旧,不是吗?之前已经一次抵扣了所得税。