你好,按照折旧金额的两倍。

老师,高新技术企业第四季度新购置固定资产,加计扣除100%这个政策,我家计算器比如说是12月开的发票,折旧在来年1月,可以享受这个政策吗
2022年申报预缴第四季度企业所得税有加计扣固定资产(高新技术企业2022年10-12月购入固定资产可以加计扣除),汇算清缴怎么才能体现固定资产加计扣除呀?
2022年申报预缴第四季度企业所得税有加计扣固定资产(高新技术企业2022年10-12月购入固定资产可以加计扣除),汇算清缴怎么才能体现固定资产加计扣除呀?
高新技术企业,2022年第四季度固定资产加计扣除,这个是发票的金额加计扣除,还是按折旧的2倍加计扣除啊
高新技术企业在2022年第四季度购买500万以下固定资产可一次性扣除并加计扣除,固定资产发票都是在2022年第四季度的,有两个问题:固定资产入账可以在2023年吗?没在2022年入账的可一次性扣除吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是,老师,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额是扣除,并允许100%加计扣除
这句话什么意思,可以举例吗,固定资产100万,
你好!如果你固定资产一次全额扣除,就是200万了
那你刚刚说的研发费用加计扣除是啥意思,也是这个政策吗
你好!这个就是加计扣除了。你这个固定资产要用于研发才可以
你好!如果你固定资产一次全额扣除,就是200万了,这个在资产折旧与摊销表里怎么填
你好!这个就是加计扣除了。你这个固定资产要用于研发才可以,这个也是第四季度加计扣除吗
你好,是的,在第四季度或者汇算清缴的时候。
你好!如果你固定资产一次全额扣除,就是200万了,这个在资产折旧与摊销表里怎么填
https://www.shui5.cn/article/f0/18449.html 你好,你可以看看这个。