你好,用收入1200万-所得税29000-管理费用-销售费用-财务费用
老师您好! 我们企业所得税年报缴纳数字有负的2.68元,现在税务局要我们办退税。如果不想退的话也可以,就是要更正企业所得税年报,我把成本减少2.68元,本年应补(退)企业所得税还是负数2.68元。老师,这个要怎么做呢?
老师请问企业所得税预料申报表的资料上营业成本和营业收入的数据是一样的,是什么原因,企业所得税上的营业收入和营业成本和资产负债表利润表上的数据也不一致,这些有什么税务风险吗!应该怎么处理呢!
老师,我想问下,我们是代缴社医保的公司,我们的季度企业所得税身报表的收入成本要看哪些数据
税局退税298.39 我申请了咱不退税 但是需要把企业所得税年报数据调平 我去税局调了这个数据 但是本年应补还是298.39 没有调成0 该怎么改能调成0
老师,企业所得税怎么倒推算,就是说知道利润,怎么推出需要成本?比如收入41万,利润40万,想控制税负0.15个点
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
假如我的期间费用在1万,那么我的成本要控制在1200万-29000-10000是吗
如果说我是生产制造业我的这个成本包含工资,还有制造费用,还有别的吗?