不可以的,只能购买方开红字信息表。

我是销售方,我开出的专票数字有误,对方未抵扣,但以跨月,需要红冲发票吗? 红冲发票需要购买方上传红字信息表吗?
开红字发票对方已经抵扣,红字信息表是购买方填写,红字信息表发给销售方,由发票是销售方开具吗
老师,销售方开出的跨月专票需要红冲,购买方已抵扣,是购买方开出红字信息表,销售方来开负数发票吗?
我司是销售方,跨月冲红,对方已抵扣,可以由销售方填红字信息表吗?
销售方有一张跨年发票需要部分红冲,购买方已经抵扣。红字信息确认单可以由销售方发起吗?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
纸质发票,购买方填完红字信息表之后,我们销售方需要怎么操作,之前没弄过,麻烦老师指导下
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
这个是不是需要购买方填完红字信息表之后,我这边才显示可以开具红字发票,我刚在税控盘试了下没看到开具红字发票这一栏
你好,打开这个蓝字发票,上面有没有负数或者是红字开具
看到了,有一个负数发票,那就是开具完负数发票是,需要购买方开具的红字信息表发给我,我这边上传,这样才可以开具负数发票是吧?
你可以下载试一下的,直接下载开具你看下,他不给你传过来,你能下载上吧,只要下载上来就可以。
是这里的审核下载那个吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,要冲红的发票,原票面比如说是30万,我们想要冲6万,不冲全部的金额,开具6万的红字发票这样可以吗?
你好,专票可以的,普通发票不行。
以前年度的,跨年也可以吧?
可以的,可以这么做的,关键是这个购买方认证了吧,需要购买方认证才行,要不整个发票购买方没法认证。