你好,有取得对方的材料吗?
请问付给对方的款项后,没有发票,对方注销公司了,我们的账怎么处理?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师,我公司预付了材料款,对方没开票,对方公司又注销了,请问我公司如何帐务处理?
老师好!公司挂的预付款,对方公司已注销,请问我们还如何处理?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
材料已收
就是没开发票
你好,那就做无票购进材料分录就是了
那预付帐款如何平帐啊
分录如何做
你好 借;原材料,贷:预付账款
还有一笔,就是预付了款项,什么都没给,材料发票都没给,也没退款,后来,对方公司又注销了,人也找不到,这样我公司如何帐务处理?
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:预付账款
科目有信用减值损失吗
你好,是的,是有这个科目的
资产类吗
你好,信用减值损失, 是损益类科目
如果这样做,汇算清缴时,填在哪?信用减值属于损益类科目
汇算清缴时填写期间费用,这算我填在哪?
利润表上没有这科目,是要增加还是会自动分到管理费用中去嘱?
你好,请看图片箭头指向的地方
这是年报上的,月报中的利润表中没有
你好,没有就需要自己增加才是的
增在什么位置呢?营业利润大类下方?还是管理费用的下方还是什么地方
都是软件,报表都是自动生成的
你好,可以是 管理费用的下方