你好,有取得对方的材料吗?
请问付给对方的款项后,没有发票,对方注销公司了,我们的账怎么处理?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师,我公司预付了材料款,对方没开票,对方公司又注销了,请问我公司如何帐务处理?
老师好!公司挂的预付款,对方公司已注销,请问我们还如何处理?
一般计税项目差额预交,分包发票3个点或者9 个点都可以抵扣
*信息技术服务*技术服务费,现在税务系统不让开了可我已经抵扣过进项了,我现在开*信息技术服务*信息系统服务,会比对不一致吗?
你好物流会计好干吗 有什么特殊的地方
物业公司给业主提供的工程维修收入是计入哪个税目?税率是多少?
老师,18年成立的公司,最晚出资时间,应该调整到那年
老师您好,比如工资十万没发,只交了社保一万,分录怎么编?谢谢老师
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,息税前利润和税前营业利润是不同的吧?
怎么区分非货币性资产交换和债务重组后续计量
股权转让最新个税,累计税率表发一下,60万的净利润,股权转让个税交多少?怎么计算?
材料已收
就是没开发票
你好,那就做无票购进材料分录就是了
那预付帐款如何平帐啊
分录如何做
你好 借;原材料,贷:预付账款
还有一笔,就是预付了款项,什么都没给,材料发票都没给,也没退款,后来,对方公司又注销了,人也找不到,这样我公司如何帐务处理?
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:预付账款
科目有信用减值损失吗
你好,是的,是有这个科目的
资产类吗
你好,信用减值损失, 是损益类科目
如果这样做,汇算清缴时,填在哪?信用减值属于损益类科目
汇算清缴时填写期间费用,这算我填在哪?
利润表上没有这科目,是要增加还是会自动分到管理费用中去嘱?
你好,请看图片箭头指向的地方
这是年报上的,月报中的利润表中没有
你好,没有就需要自己增加才是的
增在什么位置呢?营业利润大类下方?还是管理费用的下方还是什么地方
都是软件,报表都是自动生成的
你好,可以是 管理费用的下方