您好,把税费计到营业外收入就可以了

老师 我想问一下比如我1月确定了无票收入 但是顾客2月份又让我开票 我的分录应该怎么做呢
老师,我3月份开的票面为1%的普通发票,在11月份红冲了,现在增值税成负数,请问是怎么做分录呢?
老师,去年12月份开了一百万的免税电子普票,有问题我就在今年1月份作废了电子普票100万,2月份我又重新开开了一百万正确的电子普票,那么今年1月份我该怎么记账?到了季度我该怎么申报?
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
老师,请问一下我1月份开了有免税的发票,普票今年是开1个点的,我做分录应该怎么做呢?