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老师,请问一下我1月份开了有免税的发票,普票今年是开1个点的,我做分录应该怎么做呢?

2023-05-15 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-15 20:46

您好,把税费计到营业外收入就可以了

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您好,把税费计到营业外收入就可以了
2023-05-15
你好;    你这个 之前12月开票的分录 怎么做账的; 我看看怎么处理  ;    是发票开错了要重新开票吗   
2023-02-10
贷:主业务收入 负数 贷:应交税费-未交增值税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2025-11-10
你好,之前做了入库,然后转到了研发支出里面是这意思吗?
2024-06-04
那你把专票的分录删除就是了。
2022-04-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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