你好,是不需要发放了,还是多计提了?

小规模纳税人收到银行存款,地膜,化肥款,已发货,会计分录,
一年期借款,每月付息,取得借款和支付利息怎么做分录啊
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
后续可能发不了
你好,那就需要把不需要发放的部分,计入营业外收入。
怎么做分录,,去年的汇算清缴也没有调增,,去年利润亏损4万,计提未发工资29万
你好,不需要发放的部分 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
老师,那22年的汇算清缴怎么做
你好,22年的汇算清缴,正常做工资薪金的账载金额,税收金额的填写就是了
需要纳税调增吗
你好,这种情况,不需要做纳税调增处理
为什么呢,不是汇算清缴前没有发放的工资不能抵扣吗,
你好,因为没有发放的部分已经计入了营业外收入了啊 如果再调增,这样会导致重复纳税的
如果纳税调增了,,该怎么处理呢
你好,不需要纳税调增。 调增了,就属于错误了
但是之前的其他老师哪儿也问了,要调增
请仔细看我回复的内容
那就是两种方法是吗,如果调整了怎么做分录
你好,只有一种方法,根本没有两种方法啊