调增未开票收入,需要同时更正申报增值税申报表

老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
老师我们是装修公司小规模企业,2021年增值税税率开1%,开票没有超过45万,都计入了营业外收入,那汇算清缴这个表是要填的吗
老师您好:21年采购产品至今未取得发票,汇算清缴是需要调增是吗? 我们是小微企业 年报需要填哪张表啊
老师好,我们是小规模,所得税汇算清缴数提示小微企业免填收入明细表,成本标,期间费用表 那我们还申报这些表吗,小规模都需要填哪些表
你好,老师,我们公司收到了子公司的分红,计入投资收益,企业所得税汇算清缴的时候怎么填写,勾选哪张表调减
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
能不能填到A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
可以,但同时也要更正申报增值税申报表