你好,填写红冲之前的数据,然后收入在纳税调整明细表,收入类填写帐载金额,让他调减就可以的。
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
郭老师,郭老师,您好,我们企业23年大额处置固定资产900万,收益是300万,但是我汇算清缴时候,做了A105080这个表,,没有填制A105090这个表,这个有影响吗?当时这个也做了收入,是咨询的您,为了申报表和企业所得税申报表收入一致:入的其他业务收入和其他业务成本,老师,上面那个A105090这个表就没法填了,这个问题大吗?烦请老师指导一下
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧
收入是按利润表里的数据填的,现是负值,等于我填表时按正值填,在到纳税调整明细表里去填负值调减吗,具体填在哪一块
你好不可以的,你知道为什么不可以吗?因为你12月份申报的财务报表里面填写的是一个证书。
填写的是一个正数,刚才打错了。
主表里面的收入必须等于你12月份利润表里面的。
我2021年12月份利润表里收入本年累计金额是负数,我意思是是根据这个负数填,还是填
还是填零
根据负数来填写的。
也就是利润表里是负数就填负数,不能填零是
你好,必须填写负数的,这个得和你申报表的一致。
填写不了我为你税务局提供纸质的去大厅