你好 这个你们直接增加成本就可以的

你好老师。我想问下,21年的成本,22年企业所得税汇算清缴前来的票,我所得税年报报完了,我要调报表。把成本加进去,那么我需要调整资产负债表吗,利润表需要调整的是吧
老师您好:21年采购产品至今未取得发票,汇算清缴是需要调增是吗? 我们是小微企业 年报需要填哪张表啊
老师您好,我是工程施工企业,现在做企业所得税汇算清缴时,成本需要调增18500,我需要增加填报哪张表?现在填报表单我附在后面。然后还应在账务上怎么处理?谢谢老师!
老师好,我们是小规模汽车修理业,企业所得税汇算清缴时,想调增一些未开票收入,那要填入哪张表
老师,您好,公司主要销售农机,汇算清缴纳税调整后所得减去弥补以前年度亏损后的应纳税所得额大于0,是不是需要填写哪张表格,公司属于小微企业
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好的 那就在A100000营业成本做增加就可以了是吧? 等今年取得发票明年汇算清缴再调减是吗
是的,你拿到正式发票再调减的
好的 是只能在汇算清缴的时候才可以调减和调增是吗
你在汇算清缴的时候比较简单,因此只能这样处理的